您好,這個(gè)的話,是可以直接紅沖的,這個(gè)
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒(méi)有超過(guò)5000萬(wàn)納稅總額也沒(méi)超過(guò)300萬(wàn)人員也沒(méi)超過(guò)300人只是今年的收入為5364萬(wàn),這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費(fèi)成本不夠差50萬(wàn),可以在12月預(yù)計(jì)做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以預(yù)計(jì)做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒(méi)有年報(bào)
A公司與B公司簽訂合同,為其信息中心提供管理服務(wù),合同期限為6年,B公司每年支付含稅服務(wù)費(fèi)106000元,在向B公司提供服務(wù)之前,A公司設(shè)計(jì)并搭建了一個(gè)信息技術(shù)平臺(tái)供其內(nèi)部使用,該信息技術(shù)平臺(tái)由相關(guān)的硬件和軟件組成,A公司需要提供設(shè)計(jì)方案,將該信息技術(shù)平臺(tái)與B公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)對(duì)接,并進(jìn)行相關(guān)測(cè)試,該平臺(tái)并不會(huì)轉(zhuǎn)讓給B公司,但是將用于向B公司提供服務(wù),A公司為該平臺(tái)的設(shè)計(jì)購(gòu)買硬件,軟件以及信息中心的測(cè)試發(fā)生的成本分別為2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司專門指派兩名員工,負(fù)責(zé)向B公司提供服務(wù),月工資費(fèi)用10000元要求:根據(jù)資料編制A公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄老師你好這個(gè)問(wèn)題你可以明確寫明白
老師們,我們有2個(gè)公司,A公司是給老板2022年每月計(jì)提8千元的工資,也在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上填寫每個(gè)月扣除90元的個(gè)稅,但一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個(gè)公司的外賬都外包給財(cái)務(wù)公司了,2022年A公司所有人員工資計(jì)提431790元,實(shí)際發(fā)放的比這個(gè)少,外賬會(huì)計(jì)填寫這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)給我說(shuō)2022年老板的綜合工資超過(guò)12萬(wàn)元,需要補(bǔ)繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個(gè)人的常識(shí)是工資就按實(shí)際計(jì)提的寫“賬載金額”,“實(shí)際發(fā)生額”就是實(shí)際發(fā)放的工資,按照外賬會(huì)計(jì)的意思如果按賬面計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬(wàn)多了,但她很顯然說(shuō)與老板個(gè)人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺(jué)還是有問(wèn)題,個(gè)人所得稅不是單獨(dú)做的嗎?請(qǐng)問(wèn)老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師你好,被離職的員工申訴,現(xiàn)公司刪除23年個(gè)稅多報(bào)的五個(gè)月工資,不想做納稅調(diào)增,可以直接跟24年刪除的一起做工資沖紅嗎?
老師你好,我是建筑勞務(wù)公司24年被員工申訴,將23年人員刪除,個(gè)稅系統(tǒng)共刪除工資50萬(wàn)元,可以不進(jìn)行納稅調(diào)增,直接在24年沖紅嗎?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購(gòu)發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
什么情況下必須調(diào)增呢
我是剛接手的,我看以前的會(huì)計(jì),2022年所得稅調(diào)整的就是這個(gè)工資
你在24年1月調(diào)增,這個(gè)就不影響的,您好
可我現(xiàn)在是在24年4月沖紅,也可以嗎
可以,再五月份匯算清繳前
沖紅沖的是23年的工資
可以,再五月份匯算清繳前
我在自然人扣繳系統(tǒng)更正個(gè)稅的時(shí)候,有信息提示要針對(duì)所得稅更正,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧
嗯對(duì),這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
稅務(wù)自然人系統(tǒng)會(huì)有比對(duì)嗎?
這個(gè)的話是沒(méi)關(guān)系的
完全明白。還有老師之前咨詢的應(yīng)付賬款-人工費(fèi)更正,利潤(rùn)分配變成貸方400萬(wàn),是不是意味著盈利呀
嗯對(duì),這個(gè)是屬于盈利的
盈利就要交所得稅呀,那不行呀
嗯對(duì),這個(gè)是肯定需要的
老師,如果不改年報(bào),我就不用交所得稅了
嗯對(duì),不改年報(bào)不需要
老師,您說(shuō)是不是年報(bào)能不改盡量不改呀,不然容易引起稅務(wù)報(bào)警
如果是小交一點(diǎn)稅,這個(gè)也是可以的