匯算退稅 借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅
老師 我8月份更正了匯算清繳 補交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費~企業(yè)所得稅 借:應交稅費~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請問分錄是這樣做嗎
老師,匯算清繳時繳的所得稅:計提時 借:所得稅費用 貸:應交稅費~應交所得稅,繳納時 借:應交稅費~應交所得稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎?以前年度的是這樣處理的,我就借鑒了,繳納金額在100-5000元
老師,去年預交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補,這個所得稅怎么做分錄?22年預交時:借應交稅費-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費用 貸應交稅費-所得稅?
老師,去年公司預繳企業(yè)所得稅,計提時借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅 繳稅時,借:應交稅費-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅 這樣做對嗎?
老師好 今年匯算清繳需要退去年預繳多交的所得稅 會計分錄 借:銀行 貸:應交稅費—應交所得稅 就這樣就完事了嗎?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
還得結轉呀
肯定的調整利潤分配的
好的 謝謝
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