你好 是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎?如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用
老師 我8月份更正了匯算清繳 補(bǔ)交了去年的所得稅 分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 貸:銀行 請(qǐng)問(wèn)分錄是這樣做嗎
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
老師,去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,今年正好不退不補(bǔ),這個(gè)所得稅怎么做分錄?22年預(yù)交時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅?
老師,去年公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸: 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣做對(duì)嗎?
老師好 今年匯算清繳需要退去年預(yù)繳多交的所得稅 會(huì)計(jì)分錄 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 就這樣就完事了嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
不好意思 忘記問(wèn)是季度預(yù)交還是其他類似建筑項(xiàng)目預(yù)交?
企業(yè)會(huì)計(jì)制度,一般納稅人,該怎樣做分錄呢
如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做
企業(yè)會(huì)計(jì)制度 如果是季度預(yù)交? 是應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用 使用以前年度損益調(diào)整 要是其他情況預(yù)交 可以做今年 按您的分錄做
季度預(yù)繳
你好 使用以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 23年匯算清繳完:借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整嗎
你好 你2022計(jì)提了所得稅費(fèi)用了嗎? 你是2023年沒(méi)有補(bǔ)稅把 如果2022計(jì)提了 就2023不要做 2022做22年計(jì)提:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款就可以 要是2022沒(méi)有計(jì)提 做借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
22年計(jì)提了,23年沒(méi)有補(bǔ)稅,但是年度利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)有預(yù)交所得稅的數(shù)據(jù)
利潤(rùn)總額沒(méi)有扣企業(yè)所得稅費(fèi)用是對(duì)的 利潤(rùn)表利潤(rùn)總額下一行一般是企業(yè)所得稅費(fèi)用 減去所得稅費(fèi)用是凈利潤(rùn) 你報(bào)表是原來(lái)沒(méi)有的話 看下是沒(méi)有公式嗎?可以改下公式做提取 或是手工添加上
那是不是還得更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表,已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,沒(méi)有填寫(xiě)所得稅費(fèi)用,因?yàn)橄壬陥?bào)完財(cái)報(bào)才申報(bào)的所得稅年報(bào)
正常是不是應(yīng)該先申報(bào)所得稅年報(bào)再申報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào)
這個(gè)稅局那邊現(xiàn)在還是匯算清繳征期 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)可以作廢再報(bào)?
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè)
老師,財(cái)務(wù)年報(bào)怎么更正申報(bào)呢,第一次弄這個(gè) 你好,可能每個(gè)省有差異你看下現(xiàn)在搜索欄寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表可以找到年報(bào),點(diǎn)入是不是提醒已申報(bào)再次填寫(xiě),或周一可以12366轉(zhuǎn)您那邊軟件客服 坐標(biāo)河北,這周末稅局升級(jí)沒(méi)法申報(bào)
收到,謝謝老師
客氣,祝您工作順利開(kāi)心