您好,借:周轉(zhuǎn)材料 5/1.13 預(yù)付5/1.13*13%貸:銀行5 收到發(fā)票,先沖回,再按發(fā)票做分錄 借:周轉(zhuǎn)材料 -5/1.13 預(yù)付-5/1.13*13% 貸:銀行-5 借:周轉(zhuǎn)材料 5/1.13 進(jìn)項(xiàng) 5/1.13*13% 貸:銀行5
.甲企業(yè)為一般納稅人,2019年5月18日從乙企業(yè)購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅額為26000元。(1)假定發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料已運(yùn)到并已驗(yàn)收入庫;(2)假定購入材料的發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付,但材料尚未運(yùn)到;(3)假定購入的材料已經(jīng)運(yùn)到,并已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。5月末,甲企業(yè)應(yīng)按暫估價(jià)入賬,假定其暫估價(jià)為180000元。要求:編制相關(guān)的賬務(wù)處理。
甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購A材料一批,專用發(fā)票上記載貨款為60000元,增值稅10200元,乙企業(yè)替甲企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)200元,全部欠款用轉(zhuǎn)賬支票付訖,材料已驗(yàn)收入庫. 2、上述如果是小規(guī)模納稅人怎么做? 3、上述如果貨款沒有支付,怎么做? 4、下個(gè)月支付這筆款項(xiàng),怎么做? 5、上述如果發(fā)票沒有收到,材料驗(yàn)收入庫怎么做?估價(jià)入賬,通常在月末處理 6、上述如果發(fā)票收到,材料沒有入庫怎么做?
請(qǐng)問,12月發(fā)生業(yè)務(wù),購買原材料,領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
甲企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是一般納稅人。9月1日采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅13000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。2.乙企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是增值稅小規(guī)模納稅人,9月2日,采購一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅普通發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅3000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。材料暫沒有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。3.丙企業(yè)是一家商業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購一批商品用于銷售,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅13000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。商品暫沒有收到,開具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價(jià)為245000元。(2)上述商品驗(yàn)收入庫。
我是生產(chǎn)制造企業(yè),一般納稅人,上月收到周轉(zhuǎn)材料纖維板入庫,售價(jià)是5萬,已銀行付款未收到發(fā)票。 這月收到專用發(fā)票,怎么做賬老師?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類基本社會(huì)保障性繳款填寫什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問題?
老師,您好,請(qǐng)問下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
老師好,上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資薪金數(shù)據(jù)我是點(diǎn)自動(dòng)延用大上月數(shù)據(jù),也沒仔細(xì)看,今天申報(bào)時(shí)才看到一人數(shù)據(jù)有誤,也不是按之前報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的呀,我需要啟動(dòng)更正嗎?是不交稅的那種
老師,我是這樣做的,您看一下這樣做分錄錯(cuò)了吧? 銀行已付款,材料已入庫,為收到發(fā)票, 借:預(yù)付賬款-周轉(zhuǎn)材料纖維板5萬 貸:銀行存款5萬 收到發(fā)票 借:周轉(zhuǎn)材料纖維板44247.79 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21 貸:預(yù)付賬款50000 因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道會(huì)不會(huì)收到發(fā)票,所以我這樣做了。
您好,您的分錄沒問題,就是如果這個(gè)發(fā)票過好幾個(gè)月來,咱生產(chǎn)要領(lǐng)用怎么辦,領(lǐng)用不了,我們成本費(fèi)用就不準(zhǔn),不領(lǐng)用是沒 關(guān)系的
哦,下次改過來,可以嗎?
前提是我不知道會(huì)不會(huì)收到發(fā)票,也不知道是收到普票還是專票
您好,可以的哦,財(cái)務(wù)確實(shí)不知道是專還是普,問下業(yè)務(wù)部門同事,確認(rèn)一下, 這樣我們暫估就會(huì)準(zhǔn)一點(diǎn),
好,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~