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您好,有幾個問題需要請教下 1.新公司很多成本進項票,年底應交稅費是負數(shù),應如何調賬?進項和銷項無需計提,是否需要計提應交增值稅?相關分錄是什么?2.股東打錢未備注投資款是否可計入實收資本,是否需繳納印花稅?相關分錄是什么?3.剛成立發(fā)生的費用是否可計入開辦費?直接繳納半年房租是否可一次性計入開辦費?不是剛成立時期,發(fā)生同樣的情況該如何賬務處理呢?4.大額軟件服務費發(fā)票是計入管理費用還是無形資產(chǎn)?5.小額支出只有小票可以入賬嗎?匯算清繳需要調嗎?6.無票只有私人付款記錄可入賬嗎?7.公戶預支給員工的錢,員工無票報銷,但實際發(fā)生了這筆費用,該如何解決呢?8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務處理?

2024-05-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-08 15:45

您好1.新公司很多成本進項票,年底應交稅費是負數(shù),不需要調賬 2.股東打錢未備注投資款不可計入實收資本 3.剛成立發(fā)生的費用可計入開辦費 直接繳納半年房租不可一次性計入開辦費 不是剛成立時期,發(fā)生同樣的情況計入預付賬款 4.大額軟件服務費發(fā)票是計入管理費用 5.小額支出只有小票可以入賬 匯算清繳需要調 6.無票只有私人付款記錄可入賬 7.公戶預支給員工的錢,員工無票報銷,但實際發(fā)生了這筆費用,收據(jù)入賬 匯算請教納稅調整 8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務處理 借 預付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用等 貸 預付賬款

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快賬用戶5824 追問 2024-05-08 15:53

3.剛成立直接繳納半年房租不可一次性計入開辦費,那應該如何入賬呢?6.先無票入賬之后再納稅調整嗎?7.員工無票報銷,員工自己開收據(jù)嗎?這個情況怎么處理比較好啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 15:54

3.剛成立直接繳納半年房租不可一次性計入開辦費,先計入預付賬款 按月攤銷 6.先無票入賬之后再納稅調整 7.員工無票報銷,發(fā)生業(yè)務的時候 要取得收據(jù)啊 或者單位允許替票報銷

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快賬用戶5824 追問 2024-05-08 16:10

7.無票無收據(jù)的情況呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:12

無票無收據(jù)的情況 員工寫情況說明 領導簽字審批報銷入賬 匯算清繳納稅調整

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快賬用戶5824 追問 2024-05-08 16:37

1.關于增值稅是否需要結轉呢?進項與銷項都無需結轉,是不是應交增值稅要結轉啊?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:46

年末的時候需要結轉 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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快賬用戶5824 追問 2024-05-08 16:50

2.不可計入實收資本 也沒借據(jù) 是要計入其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:54

收到的時候 是計入其他應付款科目

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快賬用戶5824 追問 2024-05-08 17:34

銀行回單的備注與記賬摘要用途不一致可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 17:34

銀行回單的備注與記賬摘要用途不一致可以的

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您好1.新公司很多成本進項票,年底應交稅費是負數(shù),不需要調賬 2.股東打錢未備注投資款不可計入實收資本 3.剛成立發(fā)生的費用可計入開辦費 直接繳納半年房租不可一次性計入開辦費 不是剛成立時期,發(fā)生同樣的情況計入預付賬款 4.大額軟件服務費發(fā)票是計入管理費用 5.小額支出只有小票可以入賬 匯算清繳需要調 6.無票只有私人付款記錄可入賬 7.公戶預支給員工的錢,員工無票報銷,但實際發(fā)生了這筆費用,收據(jù)入賬 匯算請教納稅調整 8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務處理 借 預付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用等 貸 預付賬款
2024-05-08
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
同學你好 需要調賬的 用以前年度損益調整來做 多做的費用要調增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
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2024-05-18
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