你好,可以暫時不進(jìn)賬務(wù)處理,月末看看
培訓(xùn)產(chǎn)生的住宿費(fèi): 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
只收到發(fā)票未進(jìn)行報(bào)銷,也就是不知道該費(fèi)用是什么費(fèi)用,要不要賬務(wù)處理?還是只進(jìn)行\(zhòng)'賬務(wù)處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票,借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記其他應(yīng)付款,,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),那這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎處理?
對進(jìn)的原材料并且交稅了,然后生產(chǎn)產(chǎn)品后出口了,想退稅,稅務(wù)局要求進(jìn)料加工手冊核銷申報(bào),這個加工手冊是自己申請,還是單一窗口自動生成
發(fā)票開出來為什么沒有統(tǒng)一代碼證號
早上好老師。我是一家小型的洗衣廠洗衣廠的租金具體放成本類還是費(fèi)用率比較合適。
老師您好,同一訴訟幾個地方是啥意思
購買咱們學(xué)堂的產(chǎn)品,都20多天了,怎么還沒見發(fā)貨呀?
當(dāng)月成本費(fèi)用71萬,人工費(fèi)用59萬5千,預(yù)估醬腌菜每月310000包,凈菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,請問我在做報(bào)價的時候怎么去劃分我歸屬產(chǎn)品的成本費(fèi)用是多少、這種產(chǎn)品的制造工藝又不一樣
要補(bǔ)交8年的社保,可以補(bǔ)交嗎
你好老師,報(bào)關(guān)單是C&F報(bào)關(guān)含運(yùn)費(fèi)是美元,但是報(bào)關(guān)單幣制是人民幣,開出口發(fā)票應(yīng)該怎么開?開多少金額?是把海運(yùn)費(fèi)減出來?備注欄內(nèi)應(yīng)該怎么寫,申報(bào)的時候發(fā)票和報(bào)關(guān)單都一樣的金額,怎么辦?
老師,進(jìn)口原料按一般貿(mào)易進(jìn)口交稅的,后期出口產(chǎn)品,還要申請加工手冊嗎?
個人申報(bào)工資,名下也有個體戶,工資申報(bào)每月900,全年10800個體戶匯算享受專項(xiàng)扣除6萬,工資不享受6萬需要補(bǔ)交個人所得稅嗎?
如果月末還不報(bào)銷的話,下個月報(bào)銷,這個發(fā)票我要在當(dāng)月認(rèn)證嗎,還是作為6月的進(jìn)項(xiàng)稅去認(rèn)證我們是國企,
可以暫時不認(rèn)證,如果需要進(jìn)項(xiàng)稅就勾選,只做進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款