清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,請問一下,我們有固定資產(chǎn)買成20萬,凈值是90159.66,凈殘值是1282.5元,機(jī)器后面寫著使用年限是5年,現(xiàn)在按規(guī)定處置報廢,賣廢鐵賣了200塊錢,請問怎么做賬,
請問企業(yè)有一項(xiàng)固定資產(chǎn)凈值是40萬,今年處置了賣了35萬,虧5萬。請問在匯算清繳這一塊怎么填?
老師,我們處置了固定資產(chǎn),凈值4.6萬,賣出5萬,這個賬務(wù)怎么處理
我們賬上有固定資產(chǎn)一臺車處置了,賬上這臺車的凈殘值是5萬,現(xiàn)在處置賣10萬,賬務(wù)處理:1、借:固定資產(chǎn)清理5,累計(jì)折舊95,貸固定資產(chǎn)100;2、借:銀行存款10,貸:固定資產(chǎn)清理5,銷項(xiàng)稅額1.15,資產(chǎn)處置損益3.85,這樣對嗎?
老師,我們賬上有固定資產(chǎn)一臺車處置了,賬上這臺車的凈殘值是5萬,現(xiàn)在處置賣10萬,賬務(wù)處理:1、借:固定資產(chǎn)清理5,累計(jì)折舊95,貸固定資產(chǎn)100;2、借:銀行存款10,貸:固定資產(chǎn)清理5,銷項(xiàng)稅額1.15,資產(chǎn)處置損益3.85,這樣對嗎?
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,現(xiàn)在開剩下的5萬當(dāng)時開15萬時候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個問題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測費(fèi)?。慷惵室彩?3%么?
高鐵退票費(fèi),是高鐵電子發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師。從一體化支出去的錢總額對 轉(zhuǎn)到0余額發(fā)放,發(fā)放完之后錢還剩了幾百,我把0余額的銀行明細(xì)打出來看具體每個人,全部都發(fā)放成功了,但還是賬戶剩了幾百,這個啥情況
個人借給公司三千元現(xiàn)金,怎么辦理手續(xù)?
老師:您好!我有一個掛靠客戶,他說他叫我們公司為他的項(xiàng)目專門開立一個異地一般帳戶,但他們又怕我們挪用他的項(xiàng)目資金,我們又怕他拿我們帳戶隨意走款,所以,我們提出給他們一個操作員的權(quán)限,我們公司控制復(fù)核和授權(quán),這樣做對我們沒有什么風(fēng)險。
老師我想問一下咱們做賬的時候不用每個月賬上和銀行流水都是一樣的嗎
老師客戶付1000.私戶付稅點(diǎn)的錢,但是他要求開發(fā)票金額1500開,這怎么跟他解釋
郭老師,我們做五金加工的,可以不開品名數(shù)量明細(xì),直接開加工產(chǎn)品,一批,總金額,填一下,可以嗎
老師我家賣了一臺設(shè)備,有型號18萬監(jiān)測費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,現(xiàn)在開剩下的5萬當(dāng)時開15萬時候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個問題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測費(fèi)???稅率也是13%么?
老師,如果從4月開始出租倉庫,到8月不租了錢已收到,老板讓在這月開2個月的發(fā)票,房產(chǎn)稅原來的沒按從租計(jì)征交,可以從這個季度交房產(chǎn)稅嗎?再修改以前的太麻煩了
賣給其他公司了,應(yīng)收是其他公司名稱,那收到款怎么平,如果按上面分錄做,平不掉應(yīng)收賬款,這個不太會處理
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,我改下這個成負(fù)數(shù)了,是怎么回事
我前邊所有的分錄你要做呀,為啥只做那個
我做了這兩個,還要做哪個
差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出
老師,怎么寫,能幫忙寫下嗎
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。