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這個月發(fā)了上個月漏發(fā)了一個員工的工資怎么做會計分錄

2024-05-08 09:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 09:57

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款

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快賬用戶9935 追問 2024-05-08 10:14

上個月沒有計提,這個月要不要計提

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齊紅老師 解答 2024-05-08 10:15

那個是肯定得要計提的哈

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借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2024-05-08
你好 按您描述 是之前已經(jīng)計提了 沒有差距就做發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-個人社保部分 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 有差距 沖銷計提 再沖銷計提
2021-07-13
你好 那你就做 :借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 支付 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤
2021-04-11
上個月多發(fā)0.01,這個月少發(fā)0.01就行
2025-04-01
有可以的地方,但是佛山的老師說不可以,一定要做平
2022-10-17
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