你好,你開了紅字確認單,在附表二二十行里面填寫。
進項發(fā)票對方就是紅沖了,紅沖的話,做進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出的話,如果說這個月不想把它報上去,可以下個月申報嗎,就在那個申報表上面主動去申報可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,進項專稅紅沖了,兩種情況,一種已抵扣,一種未抵扣,已經(jīng)抵扣的發(fā)票勾選平臺未勾選就不會出現(xiàn),如果未勾選后來又紅沖了,紅沖的票在發(fā)票勾選平臺是沒有的,那么這個藍字未勾選的票是不是在發(fā)票確認平臺一直會存在?
假設(shè)一般納稅人銷項稅額10進項稅額專票3退貨進項稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報表里面是否可以這么填:銷項稅額10,進項稅額2不填進項稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專用發(fā)票信息表1(紅字1) ----------------------- 以及假設(shè)一般納稅人銷項稅額10進項稅額專票3退貨進項稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報表里面是否可以這么填:銷項稅額10,進項稅額3填進項稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字專用發(fā)票信息表為1 這兩種填法都對還是哪種對?
老師。一般納稅人進項勾選了,但是后面有個紅沖,那么申報時紅沖這個進項在哪里填?它主表就自動扣除紅沖的那張進項了?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
紅字發(fā)票都開了,沖的之前月份的正數(shù)發(fā)票,那么這個月進項轉(zhuǎn)出如何調(diào)表?
我看咋只能填寫20行
你好,就是在20行里面填寫呀。
還有個成品油公司 用不用填寫 成品油購銷存情況明細表?
啊,需要的需要填寫的。
老師有沒有成品油企業(yè)申報步驟?還有就是成品油沒庫存了,需要給稅務(wù)局說什么呢
勾選平臺里面勾選發(fā)票。然后抵扣統(tǒng)計的頁面確認,再去來填寫附表1。附表2。如果里面有數(shù)據(jù),核對一下保存,然后再去保存主表。其他的打開保存 填寫成品油進銷存明細 然后申報提交就可以了。
沒有庫存了,你們單位還有購入嗎?不用跟稅務(wù)局說。