可以的,你也可以直接在賬載金額填寫(xiě)10萬(wàn)。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 對(duì)應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)應(yīng)該如何填寫(xiě)? 假設(shè)我公司在今年1月份購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計(jì)提折舊1萬(wàn)(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報(bào)時(shí)候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬(wàn),那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷(xiāo)金額)填寫(xiě)的是1萬(wàn),第四列填寫(xiě)的是10萬(wàn),這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷(xiāo)優(yōu)惠金額)就是9萬(wàn)同時(shí)也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬(wàn),這樣是否正確? 2、請(qǐng)問(wèn)我公司的應(yīng)收賬款10萬(wàn)無(wú)法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對(duì)方只償還我2萬(wàn)就可以了,8萬(wàn)元做營(yíng)業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請(qǐng)問(wèn)我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬(wàn)元,低于2萬(wàn)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
老師,您好,執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司21年所得稅匯算清繳前收到20年12月份開(kāi)具的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票1萬(wàn)元,20年發(fā)生招待費(fèi)9萬(wàn),20年?duì)I業(yè)收入是1000萬(wàn),記賬是借:以前年度損益調(diào)整貸:現(xiàn)金 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎? 所得稅申報(bào)表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的帳載金額填10萬(wàn)還是填9萬(wàn),稅收金額填5萬(wàn)?
老師,你好,我是查賬征收的,我現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳,我填寫(xiě)A100000里面的收入,成本,費(fèi)用,利潤(rùn)總額,是不是填寫(xiě)我調(diào)整后的金額,比如營(yíng)業(yè)成本的金額,我直接填寫(xiě)我賬上的金額嗎?我有暫估的成本,還有票沒(méi)有開(kāi)出來(lái),我賬上是111萬(wàn),我暫估111萬(wàn)的發(fā)票只回來(lái)了45萬(wàn),我是填寫(xiě)111萬(wàn)還是填寫(xiě)111-45=66萬(wàn)呢?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷(xiāo),導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說(shuō)應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問(wèn)這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫(xiě)呢?“載帳金額”是填寫(xiě)今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫(xiě)表格呢?謝謝老師
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
如果賬載金額填10萬(wàn),那么稅收金額為0,納稅調(diào)增金額為10萬(wàn),是這樣的對(duì)嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
那我賬需要怎么做?
如果你是虛增了10萬(wàn),借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)付賬款30,借應(yīng)付賬款,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)40。
老師,你這個(gè)分錄我不理解,有點(diǎn)看不懂
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款30。這個(gè)是做收到發(fā)票的,因?yàn)榭缒炅耍荒茏龀杀举M(fèi)用。用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做的。然后,第二個(gè)是紅沖你的暫估的40
這個(gè)是我粗寫(xiě)的分錄,看一下對(duì)嗎
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品40,企業(yè)庫(kù)存商品帶利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)40。這個(gè)是紅沖之前的。
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品40, 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)40。這個(gè)是紅沖之前的。
然后再做發(fā)票的,借,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸,應(yīng)付賬款, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,庫(kù)存商品30。
老師,我們當(dāng)時(shí)是為了少交企業(yè)所得稅倒算的成本,成本票不夠然后暫估的成本40萬(wàn),現(xiàn)在老板開(kāi)回來(lái)成本票30萬(wàn),現(xiàn)在是直接紅沖40萬(wàn),還是直接紅沖30萬(wàn)吶?
你好,充40萬(wàn),然后再做30萬(wàn)。