您好 遞延所得稅負(fù)債屬于負(fù)債類,增加在貸方,減少在借方 本期轉(zhuǎn)回的影響損益的遞延所得稅負(fù)債是期末減去期初的差額部分 比如期末是5 期初是10 本期就轉(zhuǎn)回了10-5
遞延所得稅費用和收益與遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債的區(qū)別?遞延所得稅負(fù)債影響所得稅費用嗎?
一個企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對嗎
最后一個會計分錄,借遞延所得稅負(fù)債150帶所的稅費用150是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)持有期間累計的遞延所得稅負(fù)債?那處置的時候不會影響所得稅費用和遞延所得稅負(fù)債嗎?
老師,企業(yè)期初有10000的遞延所得稅負(fù)債,期末有5000的遞延所得稅負(fù)債,那期末是不是需要回沖5000的所得稅費用
老師,遞延收益,是不是就是遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)
更正之前的個稅申報,3月份有幾個人離職了,四月份申報時直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報,累計收入不對,需要一直把離職的人零申報嗎?
有個客戶,他公司一直未開票,款項都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項票只有兩萬多,他想申報無票收入要怎么報合適呢
老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
這個是開通公司賬戶的時候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個人投資一個股東,經(jīng)營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產(chǎn)減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這個數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點,讓我們補(bǔ)6個點,這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進(jìn)項,我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進(jìn)項發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報,成本費用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
那為什么說,遞延所得稅=本期發(fā)生遞延所得稅負(fù)債-本期轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債-本期發(fā)生的遞延所得稅資產(chǎn)+本期轉(zhuǎn)會的遞延所得稅資產(chǎn)。
遞延所得稅包括遞延所得稅資產(chǎn)跟遞延所得稅負(fù)債 您前面只說了遞延所得稅負(fù)債啊