是的,要沖減所得稅費(fèi)用5000的額
一個(gè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,所得稅費(fèi)用的公式是當(dāng)期應(yīng)納稅加遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn),那遞延所得稅負(fù)債和資產(chǎn)是指期末還是指發(fā)生額???
老師,企業(yè)期初有10000的遞延所得稅負(fù)債,期末有5000的遞延所得稅負(fù)債,那期末是不是需要回沖5000的所得稅費(fèi)用
老師:此題不需要確認(rèn)遞延所得稅嗎?那期初和期末的遞延所得稅負(fù)債也不用考慮嗎?
老師,本期轉(zhuǎn)回的影響損益的遞延所得稅負(fù)債是不是就是期初遞延所得稅負(fù)債
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個(gè)稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧,如果忽略提示,可以嗎
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),掛靠公司開來勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,人工成本,記應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款?
與業(yè)主簽訂勞務(wù)合同,然后工人工資由甲方代開,施工方只收到部分工程款,由業(yè)主代發(fā)的工資,施工方怎樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有哪些稅費(fèi)級(jí)附加明細(xì)科目有哪些
員工出公差開公司車違章,公司報(bào)銷,違章的發(fā)票是個(gè)人的名字,這張發(fā)票公司能用嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會(huì)扣的,有沒有老師咨詢過官方???
老師,我申報(bào)了一個(gè)技術(shù)合同的金額1000元,印花稅申報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)0.15元,我提交社申報(bào)后,怎么沒有提示我去扣費(fèi)呢?電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢未繳費(fèi)的也沒有數(shù)據(jù),
我們是小規(guī)模納稅人,電商賺傭金的公司,現(xiàn)在傭金到賬的話,如果是報(bào)稅的話直接按40%的交稅是嗎?
老師,預(yù)付賬款在借方填報(bào)表是正數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在500萬以下一次折舊,我10000左右的浴缸直接入費(fèi)用問題大不大牙