借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(如果適用) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問 收入沒拿到票 先做分錄用 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 拿到票 再做 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ??
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍字了。,
老師,之前的做錯一筆分錄,分錄本應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,然后做成貸主營業(yè)務(wù)成本啦,如何修改。
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
把之前開的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應(yīng)該賬款,貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個正數(shù)的憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:增值稅--銷項稅,對嗎?
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
做在一張憑證上也可以嗎?
你做兩個分錄就可以
兩個分錄,一張憑證可以是吧?
同學(xué)你好 也可以的哦
老師租車費和通行費計入管理費用什么科目
同學(xué)你好 計入管理費用租車費和通行費
那租的車加油費也一塊計入租車費就行是吧
這個計入管理費用車輛使用費油費
老師這樣管理費用要設(shè)好多科目,不可以都入到交通費里面嗎
是的 這個可以的哦
通行費,租車費,汽油費可以都入到管理費用交通費里是嗎?
同學(xué)你好 對的 這個都可以的