你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,可以的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我家是酒店?duì)I收,小規(guī)模納稅人,做賬月收入是30萬(wàn),但月開(kāi)票額是15萬(wàn),申報(bào)增值稅的時(shí)候是按做賬營(yíng)收30萬(wàn)報(bào)?還是按增值稅15萬(wàn)報(bào)?或者一半一半?
老師,去年增值稅未開(kāi)票收入50萬(wàn)元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開(kāi)票收入開(kāi)票了,開(kāi)了15萬(wàn)元,2月份開(kāi)了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開(kāi)票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開(kāi)的45萬(wàn)元,還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
老師你好,我想咨詢一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
老師你好,我想咨詢一下問(wèn)題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷(xiāo)售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷(xiāo)售開(kāi)了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過(guò)季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問(wèn)問(wèn),申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?
老師,未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免),上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了,本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到),該怎么申報(bào)?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車(chē)上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問(wèn)下,如果公司在全國(guó)設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買(mǎi)社保,是不是分公司都得各自銀行開(kāi)戶?3.如果各自銀行開(kāi)戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開(kāi)過(guò)票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開(kāi),我們之前開(kāi)的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開(kāi)2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來(lái)款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營(yíng)所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師