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我?guī)齑娆F(xiàn)金有七萬多,實際上已經(jīng)花完了,現(xiàn)在要審計,不能有庫存現(xiàn)金,所以要先掛到其他地方,應(yīng)該怎么調(diào)整呀?

2024-05-06 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-06 14:36

您好,那你就是作為其他應(yīng)付款處理,這個

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快賬用戶2063 追問 2024-05-06 15:05

二級科目是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:07

其他應(yīng)付款——暫掛款

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您好,那你就是作為其他應(yīng)付款處理,這個
2024-05-06
同學(xué)你好 你現(xiàn)在補上投資款就行了,然后存到銀行
2020-12-09
賬務(wù)問題 對于管理費用多出來的部分可以調(diào)整。通過編制分錄 “借:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)金額),貸:管理費用(負(fù)數(shù)金額)” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯(lián)系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務(wù)機(jī)關(guān)查詢,然后按要求在電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行更正申報。
2024-12-12
您好 這樣的單位不要接 接了的話 有風(fēng)險
2020-08-10
你好; 你去看看發(fā)票和你實際 入庫的金額是否一致 ; 去看下; 在看怎么來處理;??
2023-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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