您好,可以一個(gè)科目分個(gè)幾頁,用得多的,頁數(shù)多點(diǎn)
您好老師:在會(huì)計(jì)學(xué)堂建-實(shí)操-全盤賬實(shí)操-建筑業(yè)-建筑會(huì)計(jì) 這個(gè)實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)里第63筆業(yè)務(wù),工程結(jié)算科目是5402003,但我們現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表里面5402是其它成本,我不懂工程結(jié)算這個(gè)科目的性質(zhì)。它是成本性質(zhì)嗎?不然怎么跟成本類的科目編碼一起呢?請(qǐng)老師教一下我工程結(jié)算這個(gè)科目的來籠去脈,謝謝!
老師 您好 想問下 匯算清繳里的 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)工資薪金支出的賬載金額(工資表扣除社保公積金個(gè)稅前的金額么,已經(jīng)加上津貼類的金額) 實(shí)際支出(員工實(shí)際收到的工資) 稅收金額(員工實(shí)際收到的工資) 老師 還是A105050表 計(jì)算社保和公積金的金額包括(單位部分=個(gè)人部分么)還是都是單位部分呢 謝謝
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師,您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題,可以向您請(qǐng)教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話,怎么調(diào)整這個(gè)差額呢?
老師您好,請(qǐng)問:匯算清繳填寫職工薪酬表,之前會(huì)計(jì)把做的科目是銷售費(fèi)用-福利費(fèi)-福利費(fèi)、銷售費(fèi)用-福利費(fèi)-教育培訓(xùn)費(fèi),那么銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 科目下面,還有-福利費(fèi)和-教育培訓(xùn)費(fèi) 2個(gè)科目,匯算清繳時(shí),福利費(fèi)的賬載金額填明細(xì)賬中的 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 二級(jí)科目發(fā)生額?(這樣就包含了教育培訓(xùn)費(fèi)的三級(jí)科目)還是只填寫“銷售費(fèi)用-福利費(fèi)-福利費(fèi)”的三級(jí)科目發(fā)生額?
老師你好!分紅都沒有交個(gè)稅,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過來,怎樣來降低未分配利潤(rùn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤(rùn),才能股東變更,這時(shí)也需要交20%分稅,例如未分配利潤(rùn)有400個(gè),占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請(qǐng)稅務(wù)局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個(gè)月編了,因?yàn)槔习搴荜P(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報(bào)表。
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開的差價(jià),我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個(gè)人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
業(yè)務(wù)少,可不可以全科目編總頁呢老師,直接從1遍到總頁數(shù)?
可以的,這個(gè)沒有問題
遇到空白頁直接劃線 標(biāo)空白頁 嗎?老師 空白頁算在總頁碼里面嗎?還是不算呢?
空白頁算在總頁里面,不用劃線,你后面可以登賬
一年中已經(jīng)完了 空白頁不用再繼續(xù)登了,這說的是總賬 老師
這個(gè)直接劃線就可以 了
好的 謝謝老師
不客氣, 很高興幫你