借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實收資本50000借:管理費用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費用1600貸:應付職工薪酬1600借:應付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務收入8000借:管理費用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費用133貸:預付賬款133(b)借:管理費用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費用500貸:累計折舊500(d)借:應收賬款1750貸:主營業(yè)務收入表格怎么寫啊
從銀行提取備用金到個人卡里,借其他應收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應收款,付電費,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對嗎
老師,付款時(發(fā)票沒來),我做了借:應付賬款貸:銀行存款,發(fā)票來了我做借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來啊
去年的的憑證做錯了,應該是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
小企業(yè)會計準則,2019年的一筆賬務,現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案,結果我們這邊還沒做過什么總機構添加,讓我們備案總結構,然后分公司那天添加成分子機構, 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關系?還是說在賬公司申報錯了?
如果沖紅怎么調(diào)整
直接原分錄紅沖,再做正確的分錄就是
兩個都沖嗎
只沖你后邊做錯的分錄,
一般備注怎么寫
備注就是紅沖某號錯誤憑證