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老師,我預付律師費,借其它應付款貸銀行,收到發(fā)票我寫錯了,借管理費用貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在不沖紅怎么調(diào)整

2024-05-02 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-02 11:02

借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款

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快賬用戶6161 追問 2024-05-02 11:05

如果沖紅怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-05-02 11:07

直接原分錄紅沖,再做正確的分錄就是

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快賬用戶6161 追問 2024-05-02 11:24

兩個都沖嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-02 11:26

只沖你后邊做錯的分錄,

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快賬用戶6161 追問 2024-05-02 11:49

一般備注怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-02 12:09

備注就是紅沖某號錯誤憑證

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相關問題討論
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
2024-05-02
你好,之前付款的時候,你是分錄搞反了的意思??
2025-01-11
借庫存現(xiàn)金,貸其他應收款 摘要應該是個人換備用金
2023-04-15
借:庫存現(xiàn)金 貸:應付賬款
2023-04-29
你好,學員,做一筆調(diào)整分錄的 借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金
2023-07-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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