借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款 摘要應(yīng)該是個(gè)人換備用金
用現(xiàn)金付款電費(fèi),分錄這樣對(duì)么? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付
老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬元現(xiàn)金借給員工,請(qǐng)問分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金?謝謝!
老師,提取備用金,是直接借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,還是通過借其他應(yīng)收賬款—備用金,貸銀行存款,怎么核算好點(diǎn)
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實(shí)收資本50000借:管理費(fèi)用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費(fèi)用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費(fèi)用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費(fèi)用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費(fèi)用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費(fèi)用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費(fèi)用500貸:累計(jì)折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
從銀行提取備用金到個(gè)人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,分錄對(duì)嗎
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
收據(jù)收款事由是啥
個(gè)人交還企業(yè)備用金
收據(jù)收款事由寫啥
企業(yè)收到個(gè)人交還的備用金
那這現(xiàn)金又拿出來支付電費(fèi)了借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金是吧
嗯嗯同學(xué),是這樣的
其實(shí)我沒收到現(xiàn)金,不知道為何做這空流程
借其他收款,貸銀,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款就可以了對(duì)吧?
如果是這樣的話,就是直接由支取備用金的人繳納電費(fèi)了
就是支取備用金的人繳納電費(fèi)的
那這樣處理就是正確的