你好,那你看下你實際有購入吧,只要實際有購入就沒有問題,如果是虛增的就有風險。
老師,我們是小規(guī)模公司,賬剛從代賬公司處拿回來,發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預付賬款,70萬左右,這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了,要怎么平?
請教:1.這公司去年賬就相當于沒有。現(xiàn)在1.現(xiàn)在付款,有發(fā)票,但這發(fā)票有一部分付的是去年的貨款(沒做應(yīng)付沒暫估,材料去年已消耗),現(xiàn)在付的去年這部分有發(fā)票的賬怎么做? 2.與這問題類似,付的之前的,但沒發(fā)票,拿不回來發(fā)票
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
之前我老板讓我用他開的公司轉(zhuǎn)賬7萬給我,叫我把這7萬取現(xiàn)金出來,暫估他開的公司成本票還差4萬7嘛,他叫我去稅務(wù)局那兒代開發(fā)票7萬,我這能不能代開,有沒有風險對我來說
老師,剛從代賬那拿回的賬,每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬,去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了,如果匯算清繳不去調(diào),賬拿回來今年去開到發(fā)票沖回來,有沒有問題
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過變動,到最后一個月的時候折舊費很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費。
老師你好,個體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個月大概100萬到200萬
老師,麻煩問下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過5000萬了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動減半征收了,這個申報對嗎
這個這個合報中考慮未實現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會經(jīng)費的實際發(fā)生額是不是上交給國庫的金額啊?另外工會經(jīng)費計提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計數(shù),那是取個稅申報表的合計數(shù)還是取財務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計提數(shù)與本月計提數(shù)還有實際發(fā)放數(shù),與個稅還是有出入的。
你好,請問,項目中標后,簽合同前,財務(wù)能從什么角度分析或指定怎么簽合同嗎?還是測算稅金就可?簽合同前根據(jù)什么條件測算稅金費用成本這些呢?謝謝
1:安全儲備建筑行業(yè)都能計入哪些內(nèi)容……? 2:那個保函手續(xù)費計入哪個會計科目……?
你好 老師 B資產(chǎn)組的固定資產(chǎn)可收回金額為什么不是750/1200*1040=650萬元 然后再與520萬對比后進行計算呢
去年代賬做的是借主營業(yè)務(wù)成本?萬,貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款,那我今年5月收到20萬的票話,我現(xiàn)在分錄要怎么做
借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤,20 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款20