那你就根據(jù)紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票就好,沖減當期的收入和成本
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?
已經(jīng)認證的跨年專票 對方已經(jīng)認證 是不是只能購買方申請紅字發(fā)票信息表 銷售方來開負數(shù)發(fā)票
老師 請問 發(fā)生退貨 但是跨年了 對方發(fā)票已經(jīng)認證了 我們是銷售方 對方開來紅心發(fā)票信息表 應(yīng)該去處理呢
老師你好,請問我們?nèi)ツ觊_了一張發(fā)票給對方,但是因為貨物數(shù)量問題需要作廢重開,但是對方去年已經(jīng)認證了,那請問應(yīng)該是多方開紅字信息表還是我們開紅字信息表
老師 23年度銷售商品開出銷售發(fā)票,對方已在23年度認證發(fā)票,本年發(fā)生銷售退貨,應(yīng)該怎么處理發(fā)票,我方開紅字發(fā)票沖紅?還是對方開具發(fā)票
老師,23年年度賬務(wù)中計提人員工資是60000但是年度報表中是計提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度中沒有其他收益這個科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個稅了,等2026年匯算清繳的時候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時期初庫存數(shù)據(jù)是要實盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時掛了供應(yīng)商的往來賬,但因為不是2024年購進的材料,不能直接入原材料賬,這個供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費用
老師 這個賬務(wù)處理怎么做啊 分錄
跟你之前確認收入的分錄相反就可以
或者是跟你之前確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄一樣,只是金額用負數(shù)表示
老師 意思是之直接在當期做 不需要更改之前的報表嗎?
不需要,直接沖減當期損益
老師 這是正規(guī)的做法把
這是正規(guī)的做法,稅法也是規(guī)定,發(fā)生銷售退回的時候直接沖當期損益
老師 那這個紅字信息表我們一直沒有收到怎么辦呢
對方有申請紅字申請表了嗎?你們根據(jù)對方提交的申請信息表才能開紅票