你好,,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?——是的;
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?
已經(jīng)認證的跨年專票 對方已經(jīng)認證 是不是只能購買方申請紅字發(fā)票信息表 銷售方來開負數(shù)發(fā)票
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
購買方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在購買方已經(jīng)開具了紅字信息表,這個負數(shù)發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
老師請問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報資產(chǎn)負載表對不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對的)。建賬套時期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因為就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購,怎么樣操作才會稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個月超10萬會影響小規(guī)模嗎,會直接升為一般納稅人嗎?還有會計學堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報,個稅申報等實操稅務(wù)申報的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么處理
老師個稅里什么是收入額
老師個稅里什么是收入額
2024年年收入12.5萬,如果漏填一項專項附加扣除:贍養(yǎng)老人,并且是獨生子女,這樣一年會退稅多少
我公司主要購買地下水,交水資源稅,賣給村民用水,這個公司以什么思路做賬
老師,公司發(fā)工資都本月發(fā)上月的工資,那么本月的工資還沒出來怎么計提本月的工資呢
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兩邊都要調(diào)賬嗎?怎么申報?
怎么調(diào)整分錄?老師,
你好,開了紅字發(fā)票,購放方做原購入分錄的負數(shù)分錄;銷售方做原銷售的負數(shù)分錄
不用調(diào)整去年的收入嗎,怎么申報
都直接做在今年嗎?不用調(diào)整未分配利潤?明年匯算清繳怎么調(diào)整?
你好 1、紅字 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?申報和匯算清繳怎么做呢老師
你好,為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?——是含稅的負數(shù) 申報;按扣減負數(shù)銷項后的稅額申報 不涉及匯算;
怎么 又是含稅的了呢老師
你好,怎么 又是含稅的了呢老師——抱歉,是最上面多打了字,是含稅金額;
我看百度里面也是不含稅,有點懵了
你好,是含稅的,不含稅借貸是不平的;
看學堂其他老師回答說是直接沖減當期收入呢?不用調(diào)整未分配利潤呢老師
你好,這個屬于資產(chǎn)負債表的日后事項,如果是5月出年報前可以直接沖減收入;
5月之前為什么可以?不是不涉及匯算清繳嗎老師
你好,5月之前上一年的匯算不是還沒有做完么;現(xiàn)在上一年的匯算已經(jīng)做完了;
5月沖紅也是今年沖的,老師,沒有理解?
和5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?
你好,5月前紅沖,上年的匯算還沒有做,可以做為上年的收入沖銷; 5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?——是的;