你好,,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?——是的;
老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)貨方開具紅字信息表嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的跨年專票 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證 是不是只能購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 銷售方來(lái)開負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在購(gòu)買方已經(jīng)開具了紅字信息表,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來(lái)大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開來(lái),我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦?。??
展覽展示公司,開具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?
兩邊都要調(diào)賬嗎?怎么申報(bào)?
怎么調(diào)整分錄?老師,
你好,開了紅字發(fā)票,購(gòu)放方做原購(gòu)入分錄的負(fù)數(shù)分錄;銷售方做原銷售的負(fù)數(shù)分錄
不用調(diào)整去年的收入嗎,怎么申報(bào)
都直接做在今年嗎?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)?明年匯算清繳怎么調(diào)整?
你好 1、紅字 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)
為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?申報(bào)和匯算清繳怎么做呢老師
你好,為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?——是含稅的負(fù)數(shù) 申報(bào);按扣減負(fù)數(shù)銷項(xiàng)后的稅額申報(bào) 不涉及匯算;
怎么 又是含稅的了呢老師
你好,怎么 又是含稅的了呢老師——抱歉,是最上面多打了字,是含稅金額;
我看百度里面也是不含稅,有點(diǎn)懵了
你好,是含稅的,不含稅借貸是不平的;
看學(xué)堂其他老師回答說(shuō)是直接沖減當(dāng)期收入呢?不用調(diào)整未分配利潤(rùn)呢老師
你好,這個(gè)屬于資產(chǎn)負(fù)債表的日后事項(xiàng),如果是5月出年報(bào)前可以直接沖減收入;
5月之前為什么可以?不是不涉及匯算清繳嗎老師
你好,5月之前上一年的匯算不是還沒有做完么;現(xiàn)在上一年的匯算已經(jīng)做完了;
5月沖紅也是今年沖的,老師,沒有理解?
和5月之前來(lái)的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?
你好,5月前紅沖,上年的匯算還沒有做,可以做為上年的收入沖銷; 5月之前來(lái)的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?——是的;