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老師,銷方開出去的跨年的發(fā)票,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?

2020-08-13 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 13:17

你好,,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?——是的;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 13:23

兩邊都要調(diào)賬嗎?怎么申報?

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 13:24

怎么調(diào)整分錄?老師,

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齊紅老師 解答 2020-08-13 13:25

你好,開了紅字發(fā)票,購放方做原購入分錄的負數(shù)分錄;銷售方做原銷售的負數(shù)分錄

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 13:26

不用調(diào)整去年的收入嗎,怎么申報

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 13:31

都直接做在今年嗎?不用調(diào)整未分配利潤?明年匯算清繳怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 13:33

你好 1、紅字   借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù)   貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù)   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)   2、沖回結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:庫存商品   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 13:55

為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?申報和匯算清繳怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2020-08-13 13:59

你好,為什么應(yīng)收賬款是不含稅額呢?——是含稅的負數(shù) 申報;按扣減負數(shù)銷項后的稅額申報 不涉及匯算;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 14:03

怎么 又是含稅的了呢老師

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齊紅老師 解答 2020-08-13 14:09

你好,怎么 又是含稅的了呢老師——抱歉,是最上面多打了字,是含稅金額;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 14:12

我看百度里面也是不含稅,有點懵了

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齊紅老師 解答 2020-08-13 14:22

你好,是含稅的,不含稅借貸是不平的;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 15:20

看學堂其他老師回答說是直接沖減當期收入呢?不用調(diào)整未分配利潤呢老師

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:27

你好,這個屬于資產(chǎn)負債表的日后事項,如果是5月出年報前可以直接沖減收入;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 15:31

5月之前為什么可以?不是不涉及匯算清繳嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:32

你好,5月之前上一年的匯算不是還沒有做完么;現(xiàn)在上一年的匯算已經(jīng)做完了;

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 15:34

5月沖紅也是今年沖的,老師,沒有理解?

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快賬用戶8023 追問 2020-08-13 15:36

和5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 15:44

你好,5月前紅沖,上年的匯算還沒有做,可以做為上年的收入沖銷; 5月之前來的暫估的發(fā)票是一樣的嗎?——是的;

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你好,,對方已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在是銷方開具負數(shù)發(fā)票,購貨方開具紅字信息表嗎?——是的;
2020-08-13
同學,你好,要一起給的哈
2021-04-14
同學您好,對方認證了,您方開具的后兩聯(lián)是需要給對方入賬的
2020-09-21
你好,對的是的,是銷售方來開的。
2022-06-06
您好,是的,是這樣操作的
2022-01-26
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