對(duì)方已經(jīng)抵扣就是由對(duì)方開
請(qǐng)問(wèn)我公司買貨已認(rèn)證,開具了紅字信息表。對(duì)方開具紅字發(fā)票,給我們紅字發(fā)票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到客戶的紅字信息表??缭讲⑶艺J(rèn)證了。對(duì)方要我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票的第一步是去申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?還是導(dǎo)入對(duì)方開好的信息表?
請(qǐng)問(wèn)老師我開出去的專票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,但現(xiàn)在我要紅沖 必須是對(duì)方開具紅字信息表嗎
您好,我方是購(gòu)買方,且已經(jīng)開了紅字信息表,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開了紅字發(fā)票后,是要寄紅字發(fā)票給我們就行,還是還要紅字信息表和紅字發(fā)票一起寄回給我們
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司還是金稅盤開票,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方現(xiàn)在開紅字信息表,我們應(yīng)該怎么弄
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過(guò)的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的,總感覺(jué)怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬(wàn),按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫(kù)存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)實(shí)際庫(kù)存,公司就走無(wú)票收入消化的這部分虛增的庫(kù)存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫(kù)存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購(gòu)買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問(wèn)一下2023年購(gòu)入500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策