你好 這個情況如果不想留抵 要對方給你們重新開的哈
老師,我們是代理記賬的,收的費用都是按年一交,需要服務12個月,那如果每個客戶交的錢都是按次全部開出來了那一個月開超出了15萬就得交增值稅,那比如收的2400一年,總不能按月每月200的這樣開吧這得開多少票又麻煩,針對這個要怎么解決呀?
請問老師,這個產品是我司銷售給客戶的,但是客戶產線上沒用完,把多余產品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對于我司就是購進產品了,購買自產的產品,我們應該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入,如果我按照購進商品處理:借:庫存商品 進項稅金 貸:應收賬款 就只做這一個分錄就可以了?不涉及別的分錄?
老師您好,茶油生產加工生產企業(yè),我想請問一下農產品收購,開收購發(fā)票,以投入產出計算進項稅,但是現在收購一批茶籽對方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計算進項稅時這部分就不能算了。
老師您好,我們公司2月份開了農產品收購發(fā)票,其中給一個人開了1000萬,現在被稅務局監(jiān)控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發(fā)票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師,我是農產品加工企業(yè),這個月需要1萬農產品,但對方開了一張5萬的票給我,如果都入賬就不能交稅了還得留底,如果入部分 又是一張票,怎么辦?
老師好,想問一下我注冊一家生產型的企業(yè),但是設備是出租的,有訂單就租設備來生產,這樣可以嗎?自己買材料,人工也是租的公司,產品入口是屬于代工還是成品?
本月銷項大于進項,但是之前有期末留底稅額,本月不需要繳稅,這種情況需要結轉增值稅嗎
老師,我們去別家公司租賃機械,只租機械,不帶人,發(fā)票上前面的大類是什么?租的機械含人,開發(fā)票前面的大類又是什么?兩者的發(fā)票前面大類是一樣么,還是不一樣?
2022年的進項發(fā)票轉出,3月份所屬期轉出增值稅,并做了這樣的分錄,小企業(yè)會計準則不能使用“以前年度損益調整”,應該怎么更改?我剛把對應的所得稅補交上,我轉出增值稅時需不需要調整利潤分配,還是等這個月轉所得稅再調整利潤分配?麻煩老師詳細講解一下,謝謝
審計來查賬要查明細賬,是哪幾個科目的明細賬呢?
老師,請問我先看公司所有的變更記錄,從哪里可以查
你好老師,制造業(yè)沒有庫存商品,做多少賣多少,核算成本用什么方法好?怎么結轉成本?
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
老師,我們企業(yè)用的企業(yè)會計準則,請問我的統計局跟退役金人減免當時做的營業(yè)外收入政府補助,我匯算時A101010可以填營業(yè)外收入政府補助嗎
老師好,請問收到股東投資款是借,銀行 貸,實收資本嗎?還是貸 其他應付款股東名
你意思是說讓對方開小面額嗎?對方不重開,其他辦法嗎
你好? 舉報他的哈 這個不是多開了發(fā)票給你們嗎 要你們?yōu)殡y 12366
不是舉報的問題 我是問有辦法部分入賬嗎
你好,你又要抵扣,沒辦法的,勾選抵扣就是全額的呀
謝謝好的
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