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企業(yè)所得稅匯算清繳時利潤為虧21萬,但是之前繳納了300企業(yè)所得稅,導(dǎo)致現(xiàn)在申報需要退稅,如果不想退稅怎么操作?怎么更改?需要改賬務(wù)嗎?還是改報表

2024-04-29 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-29 16:21

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,退稅的金額除以5%,加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,其他的不用修改。

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快賬用戶9537 追問 2024-04-29 16:25

彌補(bǔ)虧損最后一行最后一列怎么填寫啊,現(xiàn)在是自動出的虧損的金額

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齊紅老師 解答 2024-04-29 16:25

虧損明細(xì)表截圖,你不知道金額的你就截圖吧。 我來給你算。

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快賬用戶9537 追問 2024-04-29 16:29

這是圖片

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快賬用戶9537 追問 2024-04-29 16:32

虧損20幾萬要做成盈利才行嗎?不然就要退稅???退稅太麻煩

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齊紅老師 解答 2024-04-29 16:33

你好 205035.09?37.95÷5%,按照這個來填寫。

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快賬用戶9537 追問 2024-04-29 16:33

那還是要把虧損做成盈利的狀態(tài)?。?

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快賬用戶9537 追問 2024-04-29 16:34

本來虧20幾萬,現(xiàn)在要做成盈利20多萬?。?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 16:34

啊,是的,是這么做的。

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您好 如果不想退稅怎么操作 要修改申報表 增加利潤 把21萬的虧損先覆蓋掉 然后300對應(yīng)所得稅的利潤也要增加利潤 太不劃算了
2024-04-29
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,退稅的金額除以5%,加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,其他的不用修改。
2024-04-29
同學(xué)你好 這個可以的 得去稅局大廳
2022-08-18
你好,需要更正申報,有退稅的話是可以抵減的或者選擇直接退
2025-02-27
你好!是的,你要更改報表數(shù)據(jù)才行
2023-03-15
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