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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應(yīng)該怎么操作

2023-03-15 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 10:51

你好!是的,你要更改報表數(shù)據(jù)才行

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快賬用戶3601 追問 2023-03-15 10:53

A100000更改哪張嗎?哪張根據(jù)年報利潤表填寫的,數(shù)據(jù)不符可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:54

你好!很多都可以改,只要改到不退稅就好

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快賬用戶3601 追問 2023-03-15 10:57

老師,具體改哪些?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 11:01

你好!這個老師沒辦法告訴你,因?yàn)椴恢滥愣加行┦裁礃I(yè)務(wù),什么數(shù)據(jù)

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快賬用戶3601 追問 2023-03-15 11:03

那老師,我是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里調(diào),還是主表里面調(diào)管理費(fèi)用或者成本?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 11:06

你好!嗯,一般是調(diào)費(fèi)用

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你好!是的,你要更改報表數(shù)據(jù)才行
2023-03-15
您好,填寫A105000表單第三十行第一列填寫納稅調(diào)整數(shù)據(jù)
2021-05-20
你好是的 是退稅的
2023-05-08
預(yù)繳繳納xx稅款 匯算清繳應(yīng)交xx稅款 需要退稅xx
2025-03-06
對,沒錯的,就是你說的這個意思。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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