你好,之前做了5票,收入0.78和有發(fā)票的0.28,是這個(gè)意思嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師如果采購(gòu)商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了。現(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開(kāi)票時(shí)數(shù)量的問(wèn)題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來(lái)的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來(lái)的數(shù)量多了和合同清單也不一致
請(qǐng)教一下老師,我們的關(guān)聯(lián)供應(yīng)商在公司成立的時(shí)候贊助過(guò)我們一筆錢,然后現(xiàn)在他要我們提供一臺(tái)設(shè)備免費(fèi)給他的下級(jí)代理商,這個(gè)代理商先給我們5萬(wàn)塊錢,設(shè)備發(fā)過(guò)去,如果年終代理商完成了關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的銷售額后,我們是需要退還5萬(wàn)塊給這個(gè)代理商的,請(qǐng)老師幫我理一下這個(gè)賬怎么做,票怎么開(kāi)?謝謝
老師,建筑施工企業(yè),2022年1月份從供應(yīng)商那里購(gòu)買材料并且支付了款項(xiàng),供應(yīng)商給我們開(kāi)具了13%的材料專票。本月(也就是今天)我要抵扣勾選時(shí),發(fā)現(xiàn)有兩筆發(fā)票,在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上沒(méi)出來(lái)。這是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了?怎么操作?
請(qǐng)問(wèn):供應(yīng)商上月開(kāi)了發(fā)票內(nèi)容為護(hù)照閱讀器2臺(tái)14800元,現(xiàn)在說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,換成1臺(tái)14800元,但是上月我們已經(jīng)銷售了2臺(tái),現(xiàn)在庫(kù)存等于缺一臺(tái),那我從其它供應(yīng)商處再買入1臺(tái)6400元,這樣子數(shù)量補(bǔ)上了,但是金額多出來(lái)怎么處理?
老師,供應(yīng)商21年開(kāi)的專票我已經(jīng)進(jìn)賬抵扣了,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票來(lái),我這邊沒(méi)做處理,T3沒(méi)有比對(duì)出來(lái),但是抵扣平臺(tái)有記錄,我是補(bǔ)在今年,還是要更正去年的增值稅申報(bào)表
老師一個(gè)人的工資是6000,缺勤了一天,實(shí)際發(fā)給他5800,個(gè)稅申報(bào),是按6000報(bào)還是按5800開(kāi)申報(bào)?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,6月才建賬套。 季度初總額我填的0,申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè),應(yīng)該怎么做,填什么啊 以下是文字提示 申報(bào)失敗 您本次企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,申報(bào)失敗原因:企業(yè)所得稅(查賬征收):表內(nèi)表間校驗(yàn)返回錯(cuò)誤信息:《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》您第二季度季初資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)填報(bào)的單位是萬(wàn)元且必須大于0! 收起明細(xì) 稅費(fèi)種稅款所屬期申報(bào)狀態(tài)繳款期限應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)額(元)操作 企業(yè)所得稅 -- 失敗 -- -- 修改報(bào)表失敗詳情
你好老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣選擇差額征稅,差額部分開(kāi)專票,工資開(kāi)普票怎么開(kāi)呀
老師好,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅稅率是多少呢
合營(yíng)企業(yè)投出非貨幣性資產(chǎn)產(chǎn)生損益的處理 和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的一樣嗎
季末所得稅費(fèi)用計(jì)算的會(huì)計(jì)分錄怎么做
解題密碼和500題是不是有很多相似題啊
殘疾人申報(bào),公司里面沒(méi)得殘疾人,是不是個(gè)人所得稅里面的工資申報(bào)
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
都有票,就是銷售出去時(shí)0.28臺(tái)的按1臺(tái)開(kāi)銷售發(fā)票了
你好,也就是你發(fā)票上面的數(shù)量是1。如果是的話,之前的這個(gè)1的發(fā)票紅沖再重新開(kāi)。
是的,進(jìn)賬發(fā)票0.28.銷項(xiàng)發(fā)票1.還跨年了
你好沒(méi)關(guān)系 可以紅沖 和跨月的一樣的
怎么紅沖,這邊請(qǐng)的外面的代賬的財(cái)務(wù),上午問(wèn)了她說(shuō)之前的賬不管了,現(xiàn)在來(lái)過(guò)來(lái)的0.78臺(tái),開(kāi)出去就按1臺(tái)開(kāi)
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。這個(gè)是紅沖的。 然后你再開(kāi)出去,借,應(yīng)收賬款,銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
會(huì)影響增值稅嗎
你好,你紅沖之前的再開(kāi)正確的,你只需要交差額的那一部分,就是0.78的。
上年9月底開(kāi)出的發(fā)票,還能沖嗎,有沒(méi)有其他影響,沖了之后購(gòu)買方那邊是不是也得調(diào)賬?
今天 調(diào)賬呀,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)那個(gè)不就是嗎?
紅沖之后進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,意思是這個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎,還是上年的要轉(zhuǎn)出
供應(yīng)商給你開(kāi)的是正確的,不用轉(zhuǎn)出。你們開(kāi)錯(cuò)了,不是嗎?你說(shuō)銷售開(kāi)單,按照一整臺(tái)開(kāi)出去。
之前的不用管,你開(kāi)錯(cuò)了的,你銷售方開(kāi)錯(cuò)了,你紅沖收入。
是的,拿如果我是購(gòu)買方呢,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
對(duì)的是的。之前認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后對(duì)方給你重新開(kāi)了,你再重新認(rèn)證就行。
但是設(shè)備做了折舊了
好,折舊和你發(fā)票上面的金額不一致的,紅沖一致的話就不用調(diào)整了。
紅沖一致,但是紅沖完之后不是得重新按0.28臺(tái)開(kāi)嗎,之前折舊的是1臺(tái)呢
你好,那你的折舊金額也就不對(duì)呀,需要調(diào)整。