同學(xué)你好, 勞務(wù)報(bào)酬 個稅稅率為20%
老師,勞務(wù)報(bào)酬怎么申報(bào)個稅,稅率是多少
老師 您好!勞務(wù)報(bào)酬的稅率是多少
老師!個人取得勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少?
老師好,請問勞務(wù)報(bào)酬的稅率是多少。
老師你好,勞務(wù)報(bào)酬稅率是多少
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
淘寶上買刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實(shí)繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實(shí)繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費(fèi)1萬,贈送3000元,贈送的廣告費(fèi)做什么科目,會計(jì)分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費(fèi)余額12700元,這個會計(jì)分錄也說下
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ——銷項(xiàng)稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣金額錯誤,比當(dāng)期實(shí)際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報(bào)金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時(shí),不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時(shí),就減了利息的
比如我公司為了幫員工避個稅,讓部分員工找沒工作的家人去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那這樣我們是不是需要幫他們代扣代繳20%的個稅呀
對的,是這樣的 收入低于4000的,個稅=(收入-800)*20% 收入大于4000的,應(yīng)納稅額=收入*80**20%
小于800是不是不用交個稅呀,老師
對的,小于800? 就不用交稅了