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你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,2021年第一次申請國家高新,事務(wù)所審計(jì)說a公司三年后還要復(fù)審的?為什么還要復(fù)審
你好,請問高新技術(shù)企業(yè)2023年第一季度申報企業(yè)所得稅時還能享受“高新技術(shù)企業(yè)器具一次性加計(jì)扣除政策”嗎?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于高新企業(yè),a公司的廠房是租的,a公司每個月發(fā)生的水電費(fèi),僅僅只是取得房東開具的收據(jù),而不是發(fā)票。a公司水電費(fèi)里有部分金額是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,那么這研發(fā)耗用的水電費(fèi),a公司是不是不能享受加計(jì)扣除政策呢
老師,我們公司去年評選的高新企業(yè),財政收入撥款這部分可以抵稅嗎,高新企業(yè)是不是只有在企業(yè)所得稅上邊可以享受10%的加計(jì)扣除,別的優(yōu)惠還有可以享受的嗎
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費(fèi)用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費(fèi)用,年報利潤表列明了一整年的研究費(fèi)用,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費(fèi)用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費(fèi)掛靠,之前的財務(wù)沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務(wù)處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說是售價1000,代收付國內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是普惠政策,不要求必須是高新技術(shù)企業(yè),制造業(yè)企業(yè)只要實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用即可享受,A 公司作為制造業(yè)企業(yè),2025 年即使不復(fù)審高新資格仍可享受,制造業(yè)加計(jì)扣除比例為 100%(按研發(fā)費(fèi)用的 200% 稅前扣除),需注意失去高新資格后企業(yè)所得稅稅率從 15% 恢復(fù)為 25%,但加計(jì)扣除不受影響,因此 A 公司可以繼續(xù)享受加計(jì)扣除,只是稅率可能提高