您好 對方是提供服務的 不加計扣除了
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發(fā)票,我計入借應收賬款貸其他業(yè)務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發(fā)票了,老板的意思是計入研發(fā)費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
我們公司是計算機技術運營公司,現(xiàn)在一部分業(yè)務是接收委托方開發(fā)他們需要的軟件應用等,那我們在研發(fā)這個產品時發(fā)生的研發(fā)費用可以加計扣除嗎?分錄該怎么做?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術合同并付款,已收對方開給我們技術服務費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應該計入主營業(yè)務成本(教學軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術服務費呢 謝謝
公司給別的公司做研發(fā),對方開過來的發(fā)票做了技術服務收入,而投入的人工材料都做在管理費用研發(fā)費用下面,這樣就沒有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行???我們是高新技術企業(yè),適用小企業(yè)會計準則
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
但他們也是高企啊,是因為進了成本,就加計不了了?他們能加計的也只是他們的研發(fā)費用?
這個技術合同簽訂后,是我們去稅務局備案,還是他們去備案?
是的 對方能加計的也只是他們的研發(fā)費用
備案呢呢?
技術合同備案由哪一方辦理手續(xù)都可以,也就是說技術轉讓方和受讓方之一都可以去技術合同登記機構辦理登記備案。
是技術合同登記機構?在哪?
行政服務中心嗎?還是稅務局?
就是當?shù)氐目萍季职?
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問