同學(xué)你好 自己研發(fā)的可以加計扣除 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出(未滿足資本化條件的) 研發(fā)支出——資本化支出(滿足資本化條件的) 貸:原材料 銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 研究開發(fā)項目達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn)的: 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出(科目余額) 企業(yè)購買正在進(jìn)行中的研究開發(fā)項目: 借:研發(fā)支出——資本化支出(按確定金額) 貸:銀行存款 后續(xù)發(fā)生的研發(fā)支出,區(qū)分資本化部分和費(fèi)用化部分比照上述規(guī)定進(jìn)行處理。
公司委托給別人生產(chǎn)產(chǎn)品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現(xiàn)在需要發(fā)票給我們,但是他們開不了加工費(fèi)的發(fā)票,只能開材料費(fèi),現(xiàn)在我是想讓他們材料費(fèi)和加工費(fèi)分開開,加工費(fèi)這部分能讓他們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師高新技術(shù)企業(yè),沒有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出還是計入主營業(yè)務(wù)成本,我總感覺應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,因為不是我們自己研發(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
我們是研發(fā)公司,公司人員都屬于研發(fā)部,不開發(fā)自己的平臺,專門接外面的研發(fā)技術(shù)合同,對方再根據(jù)我們產(chǎn)生的費(fèi)用以及工資人員成本來跟我們結(jié)算費(fèi)用,那我們公司應(yīng)該怎么做賬呢?人員工資計入主營業(yè)務(wù)成本,研發(fā)合同的收入計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我們公司是計算機(jī)技術(shù)運(yùn)營公司,現(xiàn)在一部分業(yè)務(wù)是接收委托方開發(fā)他們需要的軟件應(yīng)用等,那我們在研發(fā)這個產(chǎn)品時發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計扣除嗎?分錄該怎么做?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個輔助臺賬,分別在每個月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出。現(xiàn)在更正年報,我這個研發(fā)費(fèi)用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺賬就可以加計扣除了?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
主要是這些開發(fā)的服務(wù)知識產(chǎn)權(quán)最后是屬于甲方的,不屬于我們。這是不是只能費(fèi)用化?我費(fèi)用可以直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
那你們是受托研發(fā) 那你們不能加計扣除 這是你們的成本
好的,謝謝!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝