同學(xué)你好 這個收入和成本要對應(yīng)的 計(jì)入成本沖減管理費(fèi)用
老師高新技術(shù)企業(yè),沒有產(chǎn)品的研發(fā)都是技術(shù)服務(wù)的研發(fā),現(xiàn)在公司委托別的單位給做了一本分研發(fā),取的發(fā)票,我們是計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,我總感覺應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)椴皇俏覀冏约貉邪l(fā)的,是委托別的公司研發(fā)的
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項(xiàng)目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場的狀態(tài)。之前的會計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)?。目前也一直在分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請問這個財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對嗎?
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
公司給別的公司做研發(fā),對方開過來的發(fā)票做了技術(shù)服務(wù)收入,而投入的人工材料都做在管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用下面,這樣就沒有成本了,收入與成本不匹配,這樣行不行啊?我們是高新技術(shù)企業(yè),適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
是把管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目對嗎?
對的 沖減管理費(fèi)用 計(jì)入成本