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老師,去年暫估的借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款,今年拿不出來(lái)票,說(shuō)要交稅,匯算清繳時(shí),交稅,那么這沖之前暫估分錄和交稅分錄怎么做

2024-04-28 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-28 14:41

借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。貸,銀行存款。

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快賬用戶(hù)3927 追問(wèn) 2024-04-28 22:53

好的,對(duì)了 老師還有一個(gè)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同或者購(gòu)銷(xiāo)合同,這種的是不含稅收入?庫(kù)存商品?還是?什么?買(mǎi)怎么提現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 05:38

購(gòu)入加銷(xiāo)售 按這個(gè)繳納 都是不含稅的

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快賬用戶(hù)3927 追問(wèn) 2024-04-29 07:38

購(gòu)入是一般納稅人 抵扣后的還是沒(méi)抵扣的?

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快賬用戶(hù)3927 追問(wèn) 2024-04-29 07:38

您上面說(shuō)的分錄為什么不用以前年度損益調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-04-29 07:42

購(gòu)入、銷(xiāo)售、抵扣,沒(méi)抵扣的都需要交,根據(jù)合同。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 07:43

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 貸,應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。 借,應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。貸,銀行存款。
2024-04-28
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸:應(yīng)付職工薪酬100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100,貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-04-19
您好,是否計(jì)入成本是權(quán)責(zé)發(fā)生制,與發(fā)票無(wú)關(guān)
2022-05-24
你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
2022-04-29
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票來(lái)做藍(lán)字分錄就行
2022-02-24
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