你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
老師我去年的暫估成本有70萬(wàn)匯算清繳前拿不到發(fā)票需要納稅調(diào)增,應(yīng)為錢已經(jīng)付了當(dāng)時(shí)做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸 銀行存款 這次調(diào)增要怎么沖暫估呢,分錄怎么寫(xiě)呢
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費(fèi)用,分錄為:借:管理費(fèi)用(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù),如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
2023年暫估的成本瞎暫估的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估,24年沖掉分錄怎么寫(xiě)?匯繳23年企業(yè)所得稅是不是要納稅調(diào)增10萬(wàn)?
老師,去年暫估的借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款,今年拿不出來(lái)票,說(shuō)要交稅,匯算清繳時(shí),交稅,那么這沖之前暫估分錄和交稅分錄怎么做
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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是,就是發(fā)票沒(méi)開(kāi)完
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的不用調(diào)整的,匯算清交調(diào)整就可以的,你賬上不用做。
我的意思是如果賬上不做,這70萬(wàn)的成本又交了稅錢,那后期拿到這個(gè)發(fā)票有什么用呢
后期去修,稅務(wù)局修改你的匯算清交多交的稅款申請(qǐng)退回來(lái)。
就是說(shuō)明年匯算清繳的時(shí)候去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅啊,
好對(duì)的是的是這么做的。