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老師,以前年度有做一筆暫估款的分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估款,今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄沖掉這個暫估款?

2020-10-27 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 15:56

這個差額多少,這個可以只需要按差額沖掉就可以,借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù),就可以

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齊紅老師 解答 2020-10-27 15:56

這個差額多少,這個可以只需要按差額沖掉就可以,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù),就可以? ,上面寫錯,忽略上面一條

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這個差額多少,這個可以只需要按差額沖掉就可以,借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù),就可以
2020-10-27
同學(xué),你好 借主營業(yè)務(wù)成本? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款? ?負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)付賬款
2023-11-06
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好 你這個要紅沖,然后根據(jù)正式的發(fā)票,做分錄的
2023-03-21
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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