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老師,請問一個基礎問題,就是我們老板不是有時給我一些費用票嘛,這個費用票我入到外賬的時候分錄是 借方:管理費235.89 貸方:庫存現(xiàn)金235.89 這里我想問一下,我的憑證附件是有發(fā)票,沒有現(xiàn)金的支付憑證,因為我本身就是沖抵現(xiàn)金的,這樣合規(guī)嗎,如果不合規(guī),那應該怎么處理這類票據(jù)

2024-04-26 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 16:18

你好,這個具體的都有什么業(yè)務的?是不是他個人消費的?個人消費的福利費需要通過應付職工薪酬的。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:18

還有,你賬上有庫存現(xiàn)金嗎?庫存現(xiàn)金,你支付這個8毛9分的不合適吧

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:19

賬上有現(xiàn)金的,老師,那這種情況怎么處理更為合適

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:20

庫存現(xiàn)金,這個不合適,你問一下你老板,當時他用什么支付?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:20

一般都是支付一個整數(shù),他這有小數(shù)了。

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:21

這種情況是常有的,這個費用歸類我知道,問題是用票據(jù)沖減的現(xiàn)金,票據(jù)就會有小數(shù),一般這種情況你們怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:22

你好,其他應付款呀,個人墊付的就是其他應付款。

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:24

我明白你說的意思,我的意思就是針對票據(jù)去沖抵現(xiàn)金,不考慮做其他應付款,我們本來也有個人墊付的部分,這部分是有簽批審核后報銷的,所以不好混同處理,只有去做現(xiàn)金科目

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:28

那你做現(xiàn)金會不會出現(xiàn)你的現(xiàn)金賬上和實際的不一樣?

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:29

當然不一樣呢,這是外賬

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:29

那不一樣,你還這么做嗎?

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:31

什么意思呀,我外賬上的現(xiàn)金不多的,平時會用票據(jù)沖抵一部分了,現(xiàn)在考慮的是這樣用票據(jù)支付后,現(xiàn)金支付附件的問題

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:31

你沒有現(xiàn)金支付,賬上做了現(xiàn)金支付,賬上和實際的不相符,就不要這么做。你問一下個人,這個他拿了發(fā)票,是不是個人支付了?如果是個人支付了貸,其他應付款個人以后還錢給他個人。

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:32

你或許沒有理解我的意思呢

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:33

討論的不在一個頻道上,你光想著充現(xiàn)金現(xiàn)金了。

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:34

我們就沒有保險柜,公司也沒有實際的現(xiàn)金,平時的零星開支,都是墊付了再報銷,除開報銷這部分還有多余的票據(jù)我就用來沖抵賬上的現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:34

那你就是按照上面的來做就可以了。

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快賬用戶9520 追問 2024-04-26 16:35

你說的意思我明白呀,但是實際情況不是那樣的

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:35

實際情況是支付的現(xiàn)金,那你就充現(xiàn)金就可以了。你的意思是賬上應該有很多現(xiàn)金?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 16:35

安 上面的來就可以了,

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你好,這個具體的都有什么業(yè)務的?是不是他個人消費的?個人消費的福利費需要通過應付職工薪酬的。
2024-04-26
借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-工資。 借:?借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2025-06-25
您好,是需要后附現(xiàn)金支出證明的
2023-05-31
你可以聯(lián)系軟件服務商 設置下現(xiàn)金流量,應該一筆分錄也是可以的。 你也可以一張憑證上寫2筆分錄,這樣就可以指定現(xiàn)金流量了。
2020-11-17
首先可以收據(jù)入賬,但是就是你說的,所得稅匯算的時候,要對費用做調(diào)整
2020-09-22
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