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老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費,的分路是這樣做的,一件管理費用租車費480,帶庫存現(xiàn)金480,然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費用負數(shù)480,借其他應收款480,借管理費用,租車費480貸其他應收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票

2024-01-10 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-10 21:23

您好,您的處理非常正確

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快賬用戶4020 追問 2024-01-10 21:25

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-10 21:38

客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,您的處理非常正確
2024-01-10
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
您好,這個是沒錯的
2024-01-10
同學稍等,我看一下
2023-10-05
借其他應付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用 貸其他應付款
2023-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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