賬載金額是:335126.70,實際金額是:345806.70元。
請問老師,科目余額表上應付職工薪酬-教育經(jīng)費,期初貸方余額2萬元,本期借方發(fā)生3000元,直接:借:應付職工福利-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款。請問老師2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳這個圖片這張表不用填寫的吧
老師我在做匯算清繳的時候,應付職工薪酬期初貸方34200.36 本期發(fā)生額借方6622.62 貸方52800 期末貸方80377.74 那我工資薪金支出應該填哪個數(shù)呢
老師您好,我現(xiàn)在賬上應付職工薪酬貸方期初余額是38900元,本期借方345806.7元,貸方335126.7元,期末貸方余額是28220元,老師我現(xiàn)在做匯算清繳,這個賬載數(shù)和實際數(shù)應該怎么填寫呢
老師您好,匯算清繳時,賬載金額為應付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,實際金額為應付職工薪酬借方累計發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計數(shù)大于貸方發(fā)生額累計數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應付職工薪酬怎么填?謝謝
老師,我們賬套不能出報表,我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表,其中應付職工薪酬本年累計借方和貸方都沒有數(shù),本期發(fā)生也沒有數(shù),期初余額有11423.57元,期末余額11423.57元,,那我進行2024年的匯算清繳時,A105050表工資薪金支出寫多少?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
我明白了老師,還有一點就是我賬上有預收賬款20多萬,這個需不需要填寫呢
與預收賬款無關(guān)。預收賬款不影響