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老師好,請教:所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增和調(diào)減的項(xiàng)目2024年怎么做賬務(wù)處理?期盼老師的賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。謝謝

2024-04-25 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 18:33

你好 什么原因需要調(diào)整?

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快賬用戶8556 追問 2024-04-25 18:49

工資多計(jì)提,招待費(fèi)營業(yè)外支出稅款滯納金額導(dǎo)致調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-04-25 18:52

借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 其他的賬上不做了

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你好 什么原因需要調(diào)整?
2024-04-25
你好,這個(gè)納稅調(diào)整賬上是不需要做的。
2023-03-13
你好 ?確定數(shù)據(jù)之后,多交的所得稅,要做沖減上一年度多計(jì)提的所得稅,以增加年度的利潤總額。 已計(jì)提所得稅200元,已交。匯算清繳時(shí)確定應(yīng)交180元,應(yīng)退20元,未退。 多計(jì)提的20元,直接退回利潤分配-未分配利潤 摘要:沖上一年度年度計(jì)提所得稅 借 利潤分配-未分配利潤 -20,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -20 (使用負(fù)數(shù)沖回,是為了保持科目發(fā)生額與實(shí)際計(jì)提數(shù)據(jù)一致) 多交的20元保留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借方余額 20元。 待本年度計(jì)提所得稅時(shí),按賬務(wù)數(shù)據(jù)。計(jì)提,繳納時(shí)注意扣減已繳納的20元。。
2021-08-11
賬上是不需要調(diào)整的。
2022-04-19
調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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