你好 ?確定數(shù)據(jù)之后,多交的所得稅,要做沖減上一年度多計(jì)提的所得稅,以增加年度的利潤總額。 已計(jì)提所得稅200元,已交。匯算清繳時(shí)確定應(yīng)交180元,應(yīng)退20元,未退。 多計(jì)提的20元,直接退回利潤分配-未分配利潤 摘要:沖上一年度年度計(jì)提所得稅 借 利潤分配-未分配利潤 -20,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -20 (使用負(fù)數(shù)沖回,是為了保持科目發(fā)生額與實(shí)際計(jì)提數(shù)據(jù)一致) 多交的20元保留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借方余額 20元。 待本年度計(jì)提所得稅時(shí),按賬務(wù)數(shù)據(jù)。計(jì)提,繳納時(shí)注意扣減已繳納的20元。。
去年多繳的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)退了一部分,這該怎么做會計(jì)分錄啊?謝謝老師。
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有退稅,留作下年抵繳,賬務(wù)處理及會計(jì)分錄。謝謝!
老師,請問今年5月收到稅務(wù)局退21年匯算清繳的企業(yè)所得稅退稅款,會計(jì)分錄怎么處理?謝謝老師!
老師 您好 做22年企業(yè)所得稅匯算清繳 退企業(yè)所得稅 會計(jì)分錄怎么做 謝謝
退稅,去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,怎么做會計(jì)分錄,謝謝老師。
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?