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老師,請問年末所得稅匯算清繳的時候,調(diào)增管理費(fèi)用,減少利潤的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

2021-07-13 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 20:06

你好,具體是因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)增管理費(fèi)用呢??

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快賬用戶8414 追問 2021-07-13 20:08

我的表達(dá)錯誤。是納稅調(diào)增,比如職工薪酬實(shí)際發(fā)生556000,稅法允許金額530000。這個差異我要怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:13

你好,這個差異調(diào)增應(yīng)納稅所得額,有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎??

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快賬用戶8414 追問 2021-07-13 20:16

沒有補(bǔ)繳所得稅。因?yàn)槭翘潛p的。但是以后年度盈利的時候不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?就這個以前年度虧損應(yīng)該是以匯繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)吧。在賬務(wù)上怎么體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 20:20

你好,沒有補(bǔ)交所得稅,這種情況就不需要做分錄的?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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