您好,這個(gè)的話,現(xiàn)在是不提示嗎這個(gè)
快手上的個(gè)人所得稅第一次申請(qǐng)退稅的時(shí)候,資料填寫一切都通過,可是系統(tǒng)出問題所有操作都沒有了,接著又進(jìn)行申訴,現(xiàn)在申訴結(jié)果顯示:"經(jīng)核實(shí),您已取得該比收入,該申報(bào)記錄將予保留。如您已辦理年度匯算,請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)"。這是什么情況?這比收入能什么時(shí)候到賬呢?
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月月初資金申報(bào)繳納了個(gè)稅,結(jié)果月底現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)薪酬考核出來要補(bǔ)發(fā)工資。但是已經(jīng)申報(bào)不了呀,提示本月已經(jīng)申報(bào)過了,不能修改。那這個(gè)補(bǔ)發(fā)工資涉及的個(gè)稅問題咋辦呢?通過全年一次性獎(jiǎng)金也不能,一樣的提示。直接導(dǎo)入不了數(shù)據(jù)的。
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時(shí)都是自動(dòng)帶出來的,為什么就11月申報(bào)表會(huì)沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
老師您 好,請(qǐng)教一下,匯算清繳退稅的事情, 21年匯算清繳申報(bào)表,我已申報(bào)成功了,現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅,我們可退稅的金額是100萬元,第四季度享受了緩繳,緩繳的金額是30萬元,那我在填寫退稅申請(qǐng)表時(shí),退稅方式我選擇的是”先抵后退“,稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬元“,這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來的,現(xiàn)在的問題是,本次退抵稅費(fèi)額這一欄,我要怎么填寫呀,我填的是30萬元,還是填寫70萬元(100-30)呢
老師?您好!請(qǐng)問一下,銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率)開的是清單,銷售折扣自己計(jì)算出來的不含稅金額和稅額,與開票軟件算出來的少了2分錢,如何調(diào)整開票系統(tǒng)中的金額,因?yàn)槲覀冇幸患铱蛻粢蟊容^嚴(yán)格,開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請(qǐng)老師幫忙解答下,謝謝!
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
不提示,是因?yàn)楣局匦律陥?bào)的數(shù)據(jù)原因嗎?
對(duì),有可能是系統(tǒng),這個(gè)數(shù)據(jù)沒有帶出來
那系統(tǒng)有問題該怎么處理呀?
導(dǎo)致不好退稅呀
這個(gè)的話,可以申請(qǐng)改,修改這個(gè)申報(bào)金額
您是說修改申請(qǐng)退稅金額嗎?
嗯對(duì),這樣的話,就可以導(dǎo)致退稅了
老師,再向您確認(rèn)一遍,如果一次性獎(jiǎng)金應(yīng)納稅額帶不出來,那就自己自行在手機(jī)端改變應(yīng)退稅金額,比如已經(jīng)繳納300稅金,系統(tǒng)算出來交100的稅金(工資),沒有核算一次性獎(jiǎng)金50元的個(gè)稅。系統(tǒng)顯示應(yīng)該退200元個(gè)稅,我自行更改為150,然后申請(qǐng),對(duì)嗎?
對(duì)的,但是前提,要保證這個(gè)修改的個(gè)稅金額是正確的