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老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實我們確實支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時都是自動帶出來的,為什么就11月申報表會沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?

2022-01-06 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 17:46

同學(xué)你好 這個直接電子稅局里面申報

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快賬用戶9935 追問 2022-01-06 17:49

11月的報表已經(jīng)申報了,但是已繳納的增值稅沒自動帶出來,所以后面的數(shù)據(jù)都是錯的

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-06 17:52

同學(xué)你好 去稅局大廳重新申報

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同學(xué)你好 這個直接電子稅局里面申報
2022-01-06
建議你的30藍和25欄填寫一樣的。
2022-01-04
你這個申報和繳納是兩個模塊,10月份的已經(jīng)申報了,就不會再顯示了,只會顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報期內(nèi)繳納,否則會有滯納金
2022-01-05
同學(xué)你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數(shù)據(jù)申報為0
2022-01-05
截圖主表,看一下的,你的25藍是等于30藍嗎?
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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