您好,是沖減了8000的呢
老師,我們21年給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開(kāi)了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開(kāi)50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說(shuō)是去年發(fā)票開(kāi)紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷(xiāo),不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問(wèn)是這樣么
我們公司是銷(xiāo)售方,開(kāi)發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方多開(kāi)了8000元,購(gòu)買(mǎi)方填了紅字發(fā)票信息表,那我們銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)稅金下個(gè)月可以沖減嗎?
你好,我想問(wèn)一下2020年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有抵扣掉,今年還能紅沖嗎?
老師我想問(wèn)一下我去年的開(kāi)出去的發(fā)票今年沖紅了,還有去年跨年的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了,我這個(gè)都今年做負(fù)數(shù)分錄,那匯算清繳需要更正嗎
#提問(wèn)#今年一月開(kāi)的紅沖去年3月開(kāi)具的發(fā)票,還可以把今年紅沖的數(shù)據(jù)加入去年3月增值稅申報(bào)表更正申報(bào)嗎?還是今年一月開(kāi)具的紅沖發(fā)票必須報(bào)在今年1月增值稅開(kāi)票里面??
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元