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老師,我們公司修改了2023年5月個稅申報,把一個員工工作收入改為0這樣23年度申報,比這次更正申報多交稅,這筆稅款差額如何做賬,稅務(wù)局說,如果去大廳退稅,錢會退回公司,我在這個同事工資上加這個退稅額就可以,那如果退稅直接退他個人所得稅APP,他錢拿到了,我們公司申報和實際繳納還有差,如何做賬處理

2024-04-25 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 15:18

你好,這個退稅款當時是扣了該員工工資嗎

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快賬用戶5579 追問 2024-04-25 15:21

扣了的,實際上就是我們當月發(fā)工資當月申報個稅,他做匯算清繳的時候新公司和老公司疊加一個月,我把他當月申報撤了,下月正常申報,所以當月工資扣個稅的

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:25

我理一下思路,就是2023年5月的申報工資,你這邊更正了,但是工資表這一系列都需要改,而且需要合理解釋

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快賬用戶5579 追問 2024-04-25 15:31

工資表五月扣個稅,六月申報沒問題啊,我只是五月發(fā)放工資,五月申報個稅了

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:33

我知道你的意思,但是你更正后的數(shù)據(jù),和工資表匹配嗎

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快賬用戶5579 追問 2024-04-25 15:36

數(shù)據(jù)不匹配,差了一萬,我想一萬不動23年5月每個月的工資,在24年5月工資里面一起處理

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齊紅老師 解答 2024-04-25 15:53

你現(xiàn)在還沒有更正2023年5月工資的話,是可以不動,但是你突然一個月給員工不報,你也不好解釋,都會牽扯之前的事項,或者你把后面工資分攤呢,少申報點

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快賬用戶5579 追問 2024-04-25 16:08

實際上多出來的這個差額也不能給員工吧,他等于往后延了一個月申報個稅,然后他離職后的一個月,還得幫他申報個稅的

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齊紅老師 解答 2024-04-26 14:26

還發(fā)生了離職的情況嗎?那就不可以的呢

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你好,這個退稅款當時是扣了該員工工資嗎
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你好,是今年的嗎?如果是今年的話,你可以給他零申報一個月。
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