同學(xué)你好,財(cái)務(wù)不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交,可以,但是員工一般情況下,不會(huì)自己去補(bǔ)繳的。財(cái)務(wù)不申報(bào),個(gè)人APP不知道員工這一塊工資,因?yàn)閭€(gè)人不知道工資明細(xì)。
老師,公司有員工已經(jīng)在2020年2月份離職等待退休,結(jié)果我們當(dāng)?shù)卦?021年出臺(tái)政策已滿55歲男性可以掛公司補(bǔ)繳一年社保才能退休,老板又同意他在公司去補(bǔ)繳2020年3一12月社保。問(wèn)了稅務(wù)局說(shuō)可以不補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)我糾結(jié)的是個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)這個(gè)人工資,賬務(wù)處理補(bǔ)他的3一12計(jì)提工資不?現(xiàn)在1月社保繳憑證上包含了這個(gè)的3一12月繳費(fèi)金額,怎么辦呢?
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個(gè)月工資財(cái)務(wù)還沒(méi)有到崗,沒(méi)有申報(bào)個(gè)調(diào)稅,二月份做了零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)交個(gè)調(diào)稅,更正申報(bào)網(wǎng)上做不了,因?yàn)橐尤藛T要去稅務(wù)大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財(cái)務(wù)索性不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交可以嗎?財(cái)務(wù)不申報(bào),個(gè)人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
老師,請(qǐng)教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過(guò)5000元的扣減額度,也就是說(shuō),在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營(yíng)人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
老師,22年11月份給劉某申報(bào)了全年的工資54560元,這個(gè)員工已離職,一直沒(méi)有做匯算清繳,現(xiàn)在稅務(wù)局找我們,要不同意劉某補(bǔ)稅,要不更改22年的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)人從公司系統(tǒng)剔除,有什么辦法只刪除這一個(gè)人的申報(bào)信息嗎?
老師,想請(qǐng)教您,最近在企業(yè)所得稅匯算清繳,有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師(公司里是這個(gè)月計(jì)提發(fā)放上個(gè)月工資的制度): 去年12月員工離職,并當(dāng)月計(jì)提發(fā)放一次性離職補(bǔ)償金,因?yàn)楣べY是這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月的,所以這離職補(bǔ)償金在1月計(jì)提,去年12月發(fā)放(員工要求),2月申報(bào)。 想請(qǐng)教老師的是:第一,員工離職一次性補(bǔ)償金是否在企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的范圍里? 第二,按照稅務(wù)當(dāng)月發(fā)放的次月申報(bào)的原則的話,那應(yīng)該在次年1月申報(bào),但是這員工12月底還在公司里做,12月底的工資在次年1月計(jì)提,2月申報(bào),如果補(bǔ)償金在1月就申報(bào)的話,2月申報(bào)里還有他的工資,這樣操作可以嗎?謝謝
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問(wèn)下我在開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開(kāi)紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開(kāi)的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購(gòu)的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問(wèn)一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒(méi)有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購(gòu)生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開(kāi)具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問(wèn)題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開(kāi)具的銷售發(fā)票是要開(kāi)13%的稅率嗎(所開(kāi)發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問(wèn)題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒(méi)有收到)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?