你好,在增值稅表2里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師請問,18年的專票當年已認證,但是在認證當月做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又想重新抵扣這張專票的稅額,怎么操作呢?
老師,您好,請問2021年的已抵扣的進項稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進項轉(zhuǎn)出么,分錄怎么做呢,
老師,您好?,F(xiàn)在賬上的進項金額,和待認證進項金額要跟哪里核對?登錄發(fā)票網(wǎng)站找不到金額。就好像銷項的可以跟盤里的核對。
老師,你好!進項稅額認證后,在報稅時,發(fā)現(xiàn)有認證不符的發(fā)票在哪里去查找不符的發(fā)票,謝謝!
不能抵扣的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,從22年1月到現(xiàn)在存在多個月份都認證了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出,在申報表附表二中認證專票填寫以前的份數(shù)和金額,在進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫要轉(zhuǎn)出的份數(shù)和金額嗎
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
那個可以直接填嗎?不是根據(jù)認證的發(fā)票自動生成的嗎
你好。進項轉(zhuǎn)出說明咱以前已經(jīng)抵扣了。抵扣的,現(xiàn)在就填寫表2轉(zhuǎn)出來。
你看一下你系統(tǒng)要是自動帶出來,你就不用手動填寫。只要數(shù)據(jù)對就行,看增值稅表2。
那個表能手動填數(shù)嗎?我還真不知道,以前都是認證完,或做轉(zhuǎn)出,他自動生成,現(xiàn)在改成這種全數(shù)電的了, 不知道在哪里轉(zhuǎn)出了
增值稅表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。你具體是哪種情況?那表上對應(yīng)的你選擇上就行。