借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
老師,我公司實(shí)收資本原來是200萬,后來股東入了驗(yàn)資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬 貸:實(shí)收資本 50萬 這樣做合理嗎?
請(qǐng)問某某墊資幫單位交社保會(huì)計(jì)分錄可以這樣處理嗎?借:管理費(fèi)用社保單位部分其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸:其他應(yīng)付款某某人公司有錢還給個(gè)人時(shí),借:其他應(yīng)付款某某人貸:銀行存款
老師你好,我們工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-何某(這個(gè)其他應(yīng)收款是公司成立時(shí)認(rèn)繳實(shí)收資本,借:其他應(yīng)收款-何某 貸:實(shí)收資本)銀行沒發(fā)工資的流水,現(xiàn)金也沒發(fā)工資的流水。那這種情況可以抵減所得稅嗎?后續(xù)會(huì)不會(huì)查出來納稅調(diào)增
老師,您好!公司借入一筆款項(xiàng),用來驗(yàn)資,驗(yàn)資完畢立馬還給債權(quán)人,這邊這樣記賬:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本某某 還款時(shí),借:實(shí)收資本某某 貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
收到了生肓津貼,公司以工資的方式支付給員工了,這樣做賬對(duì)嗎? 1.如果產(chǎn)假期間沒發(fā)工資 收到津貼時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某人 發(fā)放津貼時(shí) 借:其他應(yīng)付款-某某人 貸:銀行存款
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶,從2023年開始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
后一筆分錄要怎么理解?
債務(wù)轉(zhuǎn)債權(quán)?
最后一個(gè)是應(yīng)收股東的錢,是股東欠公司的錢了