依描述,這是不合理的。
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
甲公司,A股東退出,其他應(yīng)付款500萬,協(xié)議約定股份歸B股東,B股東其他應(yīng)付款已有1000萬,現(xiàn)公司替B股東給A股東退股款,會計分錄如下妥否?不妥請寫正確分錄 是不是這樣協(xié)議簽了 借:實收資本 貸:A股東其他應(yīng)付款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:實收資本 后來給錢 借:A股東其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:B股東其他應(yīng)付款 貸:資盈利
老師你好!我們有個股東去年出資3萬,今年退股了把3萬分別其他的股東,原分錄是借:銀行存款 貸:實收資本-某某,現(xiàn)在怎么做處理。
老師2023年有一筆實收資本,但是這個人也不是法人也不是股東屬于借款,但是2023年我就寫借:銀行存款50萬,貸實收資本50萬,后來一想不對,這個人和公司也沒啥關(guān)系呀,然后我就把以前的分錄沖銷了,借:銀行存款-50萬,貸實收資本-50萬,但是我要是沖銷銀行存款就是負(fù)數(shù),按正常說銀行存款不是不能有負(fù)數(shù)嗎,正確分錄室更正以后就是借款了,借:銀行存款50萬,貸其他應(yīng)付款50萬
企業(yè)減資到200 萬,原企業(yè)實際投資打款記錄 40 萬,因股東墊付貨款的錢比較多,當(dāng)時掛的是其他應(yīng)付款~某股東,后面我給這其他應(yīng)付轉(zhuǎn)實收資本了,財報上實收資本220 萬了,現(xiàn)在股東打投資款進(jìn)來我該怎么做賬?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎