同學(xué)你好 股東墊資購(gòu)買公司經(jīng)營(yíng)物品和支付土地補(bǔ)償款的問題,這部分支出在沒有發(fā)票只有收據(jù)的情況下,是不能直接通過正規(guī)財(cái)務(wù)渠道報(bào)銷的。發(fā)票是合法有效的財(cái)務(wù)憑證,是報(bào)銷的必要條件。因此,建議與股東溝通,盡量獲取正規(guī)的發(fā)票或其他有效的財(cái)務(wù)憑證,以便進(jìn)行合規(guī)的財(cái)務(wù)處理。 關(guān)于股東提出的將這部分款項(xiàng)變?yōu)楣蓶|投資的問題,從財(cái)務(wù)和稅務(wù)的角度來看,這并不可行。股東投資應(yīng)該是以增資擴(kuò)股的形式進(jìn)行,而不是簡(jiǎn)單地將墊資款項(xiàng)轉(zhuǎn)化為投資。此外,股東投資還需要進(jìn)行驗(yàn)資、工商變更等一系列手續(xù),并非簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)操作。 對(duì)于股東墊資的會(huì)計(jì)處理,可以暫時(shí)將其作為公司的往來科目,,即記錄在“其他應(yīng)付款”科目下。待獲取到正規(guī)發(fā)票后,再進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷和賬務(wù)處理。同時(shí),為了避免類似情況的再次發(fā)生,建議公司建立完善的財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范股東的出資和墊資行為,確保公司的財(cái)務(wù)合規(guī)性和穩(wěn)健性
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,股東買的商鋪現(xiàn)在出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬(wàn)一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
各位老師,大家早上好,我們公司是三個(gè)股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對(duì)人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購(gòu)買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?,F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬(wàn)到銀行存款??偣惨粋€(gè)法人兩個(gè)股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營(yíng)的東西還有支付一些土地補(bǔ)償款。土地補(bǔ)償這些都是幾十萬(wàn)的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來找財(cái)務(wù)報(bào)賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報(bào)銷但是又沒有發(fā)票能報(bào)銷嗎?有股東提出來這部分款項(xiàng)能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師。他們有內(nèi)賬。那沒有發(fā)票這部分是否可以從內(nèi)部消化報(bào)銷呢
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的只做內(nèi)賬不做外賬
老師我知道做內(nèi)賬,但是就像我說的他們賬上有幾百萬(wàn)但是股東花了幾十萬(wàn)沒有發(fā)票只有收據(jù)的話我要怎么報(bào)賬給他。比如說拿銀行存款付給他的話那銀行流水外賬也要做賬嘛?還是不用管
同學(xué)你好 對(duì)的 要做賬的哦
老師你的意思是即便是股東沒有發(fā)票只有收據(jù)我也正常用銀行存款給他報(bào)銷是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的