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老師,你好,上個月計提當月水電費時多計提了幾十元,然后也結轉到成本里面去了,這個月收到發(fā)票多了幾十塊錢,我怎么做分錄比較好啊。

2024-04-24 16:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 16:47

你好,借應付賬款貸制造費用,借制造費用貸生產(chǎn)成本,影響這個月的利潤。

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快賬用戶6102 追問 2024-04-24 16:51

影響這個月的利潤不要緊吧。

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快賬用戶6102 追問 2024-04-24 16:51

因為當月的水電費,都是下個月付款開票,然后我都是先計提,有時會相差一點點。

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:52

差額不是很大,影響不大的

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快賬用戶6102 追問 2024-04-24 16:54

那這樣是不要緊的吧,都是直接結轉到主營業(yè)務成本去了。

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:56

是的對的,影響不大,可以啊。

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你好,借應付賬款貸制造費用,借制造費用貸生產(chǎn)成本,影響這個月的利潤。
2024-04-24
你這個都結轉到庫存商品嗎,這個一起沖掉,
2021-03-01
您好,那您不支付做營業(yè)外收入
2023-02-15
你好 ;? ?意思 你工資是正常發(fā)了。但是你的 社保 少扣了。 那你掛其他應收款 下月工資補扣除即可。 可以的??
2022-01-21
你好,按照之前計提的時候做相反的會計分錄。
2022-07-12
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