你好,借應付賬款貸制造費用,借制造費用貸生產(chǎn)成本,影響這個月的利潤。
老師你好,我想請問一下,以前的會計去年把兩臺兩千元以下的電器做成了固定資產(chǎn),然后當年一次就計提了超過百分之八十的折舊,結果我今天報企業(yè)所得稅年報的時候它上面提醒我這個,我應該怎么處理啊
老師,您好,我想請問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計提社保工資也都做的是當月計提當月發(fā)放,現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了,但是這個月養(yǎng)老增加了幾十塊錢,我應該怎么調(diào)賬呢?增加的部分我做到其他應收款里下個月發(fā)工資的時候扣掉可以不?
你好,老師,我看了一些關于臨時工的問題,需要請教您:我們工廠臨時工就是忙時來廠里幫忙幾天的活,一般最多的十幾天,工資也就千把塊錢,忙完了就給他們結工資,計件的,沒法計提,這個賬怎么做?還都是老太太,他們不愿意去開發(fā)票我能入賬嗎?都現(xiàn)金結給他們的,下月初報個稅,我怎么申報?能稅前扣除嗎?
老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結轉,那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結轉啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?
老師,你好,上個月計提當月水電費時多計提了幾十元,然后也結轉到成本里面去了,這個月收到發(fā)票多了幾十塊錢,我怎么做分錄比較好啊。
食堂買菜零用錢有微信轉賬記錄,這個轉賬記錄可以做賬么?每次都是幾元到幾十元
您好老師,新注冊的公司還未完成實繳,現(xiàn)在需要變更法人,出資比例不變,股權也需要做變更,這種情況需要繳納個稅嗎?
老師公司沒成立前已經(jīng)有業(yè)務了,個人替公司墊付給對方的賬款怎么做賬?
老師早上好,請問下,我們公司沒上軟件,進倉單倉庫人員沒有及時給,員工買的易耗品拿到進倉單,也沒及時報銷,跨月了,這個賬務要怎么處理,比較合規(guī)呢
老師,困難企業(yè)繳社保是不是有什么優(yōu)惠政策
工資薪金已經(jīng)申報完成,第二個月顯示沒有申報成功,怎么回事
一張4月份的維修車輛的專票,因為員工還沒有來報銷,就沒有做賬,但是5月報稅的時候勾選了確認抵扣,5月份這張專票被開票方?jīng)_紅了。我現(xiàn)在要怎么做?
老師,在哪里聽企業(yè)所得稅申請的課程?
老師,客戶欠貨款,被法院強制執(zhí)行了,通過法院轉到我司賬戶,這筆錢要怎么入賬,是不是不用開發(fā)票,這是一筆去年的賬,沒有入賬,貨已給對方,
新到一家公司任職內(nèi)賬會計,因2025.1—5月沒有會計在崗,1—5月的賬都沒有做,現(xiàn)在期初要建賬,如何建,需要向負責2024年賬的會計要哪些資料?
影響這個月的利潤不要緊吧。
因為當月的水電費,都是下個月付款開票,然后我都是先計提,有時會相差一點點。
差額不是很大,影響不大的
那這樣是不要緊的吧,都是直接結轉到主營業(yè)務成本去了。
是的對的,影響不大,可以啊。